你好,合理的,你们也可以给他少开发票。
老师你好:有一个公司的往来款回了我们公司对公账了,现在他要提这笔钱,我们要求对方给我们开成本发票,他们要找个人去税务局代开,这样的话个人所得税用我们申报吗?
我公司是小规模,老板想转一般纳税人 ,有个合作的第三方,是他送货给我们客户 然后客户回款他扣三个点再回给我们 原来一直开普票给他 如果升为一般纳税人 开专票 是不是对他们也有影响?
就是我们公司有去年有一张那个银行承兑票,但是承兑期没到,但是我们公司就是找了一个,中间就是找了一个中间人,帮我们把这个钱给提前取出来,然后转到,我们老板个人账上去,但是现在对方给票的这家公司要求我们开票给他,现在我们能开吗。
老师,我公司装修款320万已付完,原来签合同的时候 老板跟对方讲好是一个点的税,现在老板又重新跟对方谈了要对方开增值税专用发票给我们,对方也答应了,但对方说只有3个点的专票,我问了对方,他们说他们是一般纳税人的,我就想问问老师,装修工程只有三个点的专票对吗? 这种情况下对方真的是一般纳税人吗 ?
老师 我想问个问题,如果有个对方公司原本我们老板答应他是找个一般纳税人公司给他开13%专票,后来我们老板自己开了公司, 现在业务挪到了自己的公司是个小规模纳税人给他开1%的专票,对方要求把这个中间的12%的税钱 从他们应付款中减少,这种要求合理吗?结果就是他们少付给了我们公司钱
老师我们一年申报,所得税汇算清缴,我们是亏损,营业收入小于营业成本没事吧
老师,我们公司购买一项专利,次月全部卖出,请问一下,我购买专利的进项票能不能直接计入主营业务成本,次月(卖出)销售出去这边直接确认收入了?
朗诵选择小型微利企业是不是不用填股东分红
老师我们是自然人独资有限公司,但是所得税申报,选择小型微利企业,股东就不能填了,这样正确吗
老师我们2023,5月份开业,然后第一季度季末填了0.01万元所得税表,现在汇算清缴资产总额是24.41,实际计算24.40那100元算还是不算
留底退申请表里的生产并销售销售额在哪里
)5日,与乙公司签订一项为期3个月的劳务合同,合同总价款为100万元,当日,收到乙公司预付合同款40万元。假定上述合同对该企业来说属于在某一时段内履行的履约义务,且履约进度能够合理确定,按照专业测量师的测量结果确定履约进度。2019年 12月31日, 经专业测量师测量后,确定该项劳务的完工程度为30%。截至2019年12月31日,甲公司为该项合同累计发生劳务成本21万元 (其中员工薪酬15万元,材料费用6万元),预计还将发生劳务成本49万元。假设不考虑增值税。(2)8日,甲公司自行建造的一座厂房领用了一批自产产品和一批外购原材料,所领用的自产产品的实际成本为8万元,市场售价为10万元,所领用原材料的实际成本为5万元,市场售价为6万元。(3)20日,销售一批原材料,增值税专用发票注明售价为80万元,增值税税率13%,款项收到并存入银行。该批材料的实际成本为59万元,已计提存货跌价准备9万元。
民非企业的法人垫付的日常资金挂在其他应付款,期末可以结转到非限定资产么
老师我们精神病医院有限公司,属于小型微利企业还是小微企业
老师私营医院是小微企业还是小型微利企业
他们钱少付给我们了,我们有损失对吧?
对的,是的,是这么做的,是这么理解的。
税法哪一条规定了他们可以这样做, 凭什么少付钱了还这么“理直气壮” 凭什么让我们公司多付出12%的税
当时约定的是13%,你给人家少开了,对方少抵扣了。
是你收取税点的时候,就是按照13%的,结果你给人家开了1%的。
本身这个能开13%的公司就是个虚构的,就是他自己想像出来的,本身就是他以为能开13%得票, 实际本来就是开1% 他不知道,却要求我们公司多负担12%的税 这根本不合理
那你当时答应了人家看13%的,他就是以为你收了13%的税点的,然后你结果少开了,对方就少抵扣了,导致出现了这个问题。
税法哪一条规定了他可以这么敲诈12%的税费
你好,没有规定这么做的。
他们应付的钱 没付给我们本身就是合理的,我们额外支付了12%的税,这个能去税务局举报他们对吧
他们应付的钱 没付给我们本身就是不合理的,我们额外支付了12%的税,这是能去税务举报他们的对吧
你去举报不了别人 收不回钱来,你可以打官司。