借:生产成本33600 制造费用 2800 管理费用 5600 贷:应付职工新酬 42000 借:生产成本 4704 制造费用 392 管理费用 784 贷:应付职工福利-职工福利 5880

31日,分配本月应付职工工资,并按工资总额的14%计提应付福利费。本月工资总额为21,200元,其中生产工人工资14,400元,按生产工时在产品之间进行分配;车间管理人员工资3,000元;行政管理人员工资3,800元。会计分录
9、计提本月职工工资,其中:生产工人工资20000元,车间管理人员工资5000元,行政管理人员工资5000元,销售人员工资8000元,福利部门人员工资3000元。按工资数的14%计提福利费。老师这个分录怎么写,是各个的工资*0.14?
按职工工资总额35%计提社会保险费其中按生产a产品工人工资计提7000元按生产B产品工人工资计提3500元,按车间管理人员工资计提2800元,按行政管理人员工资计提4200元
业务32.12月30日,分配本月应付职工工资300000元。其中:甲产品生产工人工资120000元,乙产品生产工人工资80000元,车间管理人员工资30000元,厂部行政管理人员工资30000元,销售人员工资40000元。业务33.12月30日,按本月职工工资总额的14%,计算提取职工福利费。
(18)提取职工福利费210000元,其中:生产工人福利费100800元,车间管理人员福利费42000元,行政管理部门福利费25200元,在建工程应负担的福利费42000元。写会计分录
上年度的会计分录 贷方应交增值税科目误记为收入科目了 现在应该怎么调账
老师,我想请问中级合并报表大部分都是成本法
医疗服务直接免征增值税的税务政策麻烦发一下
老师您好,股票回购后,会增加股票价值,每股市价不一定增加还是降低,现金股利发放后每股市价会降低,这么记对吗
老师你好,这笔分录预收那里错了,预收定金是另外一个客户的,要调,但是现金给里面的熊已经用了,账怎么调呢? 借 库存现金50000 贷 预收账款~定金50000 借 其他应收款~熊老师50000 贷 库存现金50000
老师,请问一下客户汇20万给我们开13%发票,我们转20万给供应商开3%,主要是客户想开13个点发票,老板说难道我欠供应商的钱,我不能转20万吗?这道理是否也说得通呢?(只找董孝彬老师,其他老师勿接)
危化车辆购买为170万,折旧年限是多少
老师你好!我想问假如我公司对B公司销售或许,并开具发票,且货款有C公司代付B公司货款到我司基本户,请问 1.C公司要求打收款收据。 2.B公司还可以抵扣进项13%税额吗 3.我公司涉及虚开不,有真实的货物交易。
销售农产品、比如稻子小麦、免税吗
带货直播公司在杭州注册的公司,直播带货场所在上饶,长期直播常驻都在上饶。 税务上有问题没有