你好,借生产成-a产品7000,-b产品3500,制造费用2800,管理费用4200,贷应付职工薪酬-社保
按规定计提职工福利费1960元,其中生产a产品工人700元,生产b产品工人560元,车间管理人员280元,行政管理人员420元
2、生产A产品工人工资70000元;生产B产品工人工资20000元;车间管理人员、技术人员工资50000元。3、按上述工资总额的14%计提福利费。如何会计分录
按职工工资总额35%计提社会保险费其中按生产a产品工人工资计提7000元按生产B产品工人工资计提3500元,按车间管理人员工资计提2800元,按行政管理人员工资计提4200元
6.结算本月职工工资,期中A产品生产工人工资46000元,B产品生产工人工资34000元,车间管理人员工资5000元,行政管理人员工资5000元,上述工资尚未发放。7.按工资总额的14%计提福利费。
结转本月应付职工工资100000元,其中生产A产品的工人工资40000元,生产B产品的工人工资30000元,车间管理人员工资10000元,企业管理部门人员工资20000元。按工资总额14%计提职工福利费会计分录
老师,残疾人就业保障金,是年报,还是季报?
这道题标答给的abc,讲道理,超载地区应该从高,淡水资源严重短缺,应该是从低吧,从高不人道了
老师,要是小规模不超过30万,但是开的是专票这种需要预缴吗,是开的是普票不超过30万的不需要预缴对吧
老师,农村土地承包经营合同,房屋租赁合同,建设工程施工合同,政策性房屋买卖合同,纠纷,是属于专属管辖的不动产纠纷还是属于特别管辖的合同纠纷
郭老师接上问,我们是执行小企业会计准则的,所以就没有综合收益这一栏是吗?
同一个法人两个公司之间代付有什么风险,可行吗
这道题有两个监测点,应该选d吧?
考中级上班摸鱼是多刷题还是多看讲义???给个建议
老师您好!我们是一般纳税人供应链公司,在抖音和北京钱袋平台,销售提款很多,一部分做了无票收入,还有大部分记预收账款200多万。 且是从农户或者不能开票户那里进货,进货成本票很少取得,形成预付账款400多万,还有200多万应付账款。 过去几年,已按季缴纳增值税和所得税不少金额。 请问老师: 现公司要注销需,要怎样处理这些预收、预付和应付的挂账,才能减少纳税呢?
甲公司与子公司(乙公司 (5)2×18 年末,甲公司出租给乙公司办公楼的公允价值为 3300万元。该出租办公楼系甲公司从2×17年6月30 日起出租给乙公司以供其办公使用:租赁期开始日,该办公楼的账面原价为 2500万元,采用年限平均法计提折旧,预计使用 50年,预计净残值为零,截至租赁期开始日已计提折旧500 万元,租赁期为 5年,每年租金为100万元。采用公允价值模式计量。2×17年6月30日的公允价值为 2800 万元,2×17年12月31 日的公允价值为3000万元 请编制甲公司 合并财务报表调整和抵消分录,