你好 ; 你是22年的12月的; 你看看开的专票还是普票的;
一个公司是一般纳税人,转让一辆汽车,想问的是这个应纳的增值税为什么不能算在销项税额里?一般纳税人,正常销售叫销项税额(也叫应纳税额吧)两者为什么不能归为一类呢?不知道老师能不能理解我的表述呢?
我们公司这个月想申请转为小规模纳税人,但账上还有进项税额留抵税额,要怎么处理哦?按照这个文件的说法,是不是可以留着抵小规模纳税人申报时的增值税哦?比如变成小规模后,我本来要交5万的增值税,申报时我就可以减去这个留抵税额3万,最后交2万就可以。是这样理解吗?
老师我想请教一个问题,就是说我们公司是一般纳税人13点的税率,在经营过程中,我们可能会取得1%6%9%13%不同点的进项发票,这个进项发票没有规定说1%税点的进项发票只能抵扣相应的开具为1%的销项,而不能抵扣我开出去13%个点的发票,应该是说都能抵扣的,只是说比如我买了1000元的东西收到的是1个点的进项发票,我有10块钱的进项税额,然后我卖了1000元商品出去,我开具的销项发票是13点,我的销项税额为130元,那我月末要交的增值税是不是就用销项130-我收到的进项10=120元这个就是我这个月要交的税,这样理解对吗?
这个是2022年应交税费的明细表公司是小规模纳税人,刚接手这个公司的账,不理解为什么12月份开了3728.15元的销项出去,为什么余额是295.63元???小规模纳税是不能抵扣进项税吧,我理解的是销项3728.15应该是要交纳的吧
公司是小规模纳税人,刚接的公司,2022年12月开了票,不知道为什么期初余额是295.63元,如果2023.1月我这么做账的话,那么现在的期末余额是3563.01是错误的,2022年12月光的税都已经交了,这种情况我要怎么调账?
您好老师我之前你们这里报考了新锐精英基础班4896现在联系不上老师怎么办
需要找陈老师我是新锐精英基础班4896学生
老师好:这边是小规模纳税人药店,8月销售,成本报表里线上销售之前一直是人工下账,8月份除了手动下账,还将之前线上的销售全部自动又下载了一遍,下账了(现在这个账务处理怎么做,分录怎么写)
老师,请问母公司和子公司一定是集团公司吗?
请问现在转账支票,是电子转账支票吗?
小规模公司,已缴纳的增值税会一直挂着应交税费-应交增值税科目吗?
老师 像我们是加工企业,别的工作人员来维修锅炉,发票内容可以开成零配件的具体项目吗
请问老师 我们公司注册资本100万,实缴0 认缴100万,现在要股权转让20%,收到受让方的60万现金,这样的话怎样核算转让股权数量是多少?
老师,请问内销的进项发票选错成退税勾选了怎么操作?
给员工生育小孩子红包,是生育慰问金吗,叫什么说法呢
是专票吧
看一下这个余额是不是有问题呀
专票的话; 按3%来开票报税的; 到时缴纳 ;按 发票上面税额去缴纳的
根据这余额表能看出295.63的余额是怎么产生的吗?
你好; 这个产生的 ;去根据你增值税申报表去核对下 ; 看之前 你报税的金额 是多少;核对下; 看是不是有数据错误了