同学,你好 借:应交税费一印花税 -1000 贷:税金及附加一印花税 -1000

计提印花税的分录是 借税金及附加 贷应交税费—印花税 吗
上年多计提的印花税这年怎么处理?计提的分录是 借:应交税费一印花税 1000 贷:税金及附加一印花税 1000
老师,计提上一年的印花税 借:税金及附加 贷:应交税费-应交印花税 税金及附加的数据,最后去哪里了?
请问老师,我在年底计提了一笔印花税,是替项目计提的,分录为 “借:税金及附加; 贷:应交税费——印花税” 2024年初交了这笔印花税,分录为 “借:应交税费——印花税 贷:银行存款” 现在别人把这笔印花税钱又打给我们了,请问我该怎么写详细分录呢?
去年12月份,多计提一笔印花税,借:税金及附加 贷:应交税费-印花税 ,要冲回,怎么写分录
老师 我想了解一下那个知识产权做注册资本这个有风险吗
老师好,建筑公司什么情况下收到3%的进项票后不能勾选抵扣进项税?
电子税务局怎么红冲发票
老师好,我公司收到3%的机械进项票可以勾选抵扣进项税么?
老师,营业执照地址变更了,注册地也需要变更,在哪里变更?生产经营地址我就变更好了,就是注册地不懂哪里变更
老师好,建筑公司收到3%的进项票可以抵扣进项税么?
北京房山区按季度申报增值税的小规模,1月,海淀区项目开票7万,需要在海淀区预缴所得税?我们是北京市,市内,区和区之间的,为什么还要预缴所得税
老师,在2025年12月里,固定资产折旧凭证多折旧了,现在2006年1月折旧记账,怎么操作处理?
我们是北京市,市内之间的的,还需要再海淀区交所得税?
老师,我们的产品出了问题,客户要赔偿,我们能从公户转给他们个人赔偿金么
直接红字冲销吗,不用入以前年度损益调整跟利润分配科目吗
同学,你好 这个金额比较小
如果需要的话怎么调整呢?
同学,你好 借:以前年度损益调整1000 贷:应交税费一印花税 1000
结转的话分录是 借:利润分配一未分配利润1000 贷:以前年度损益调整 1000
同学,你好 嗯嗯,是的