那应缴税是15万✖️1%等于1500

小规模纳税人增值税1%执行,开专票销售额10万,普票销售额5万(增值税申报表已填入免税栏),填附表减免额时,是填10万*2% 还是填15万*2%?
老师,那个个体户月销售额10万内是免税的,那下面这几种情况该如何交税呢? 1、开具普票5万,专票3万; 2、开具普票9万,专票3万; 3、开具普票11万,专票3万。
小规模纳税人,月销售额15万,5万开的3%的专票,10万开的1%的普票,那应缴税是15万✖️1%等于1500,还是5万✖️3%➕10万✖️1%等于2500?
1月10号之前开具了50万3%的发票,税额14563.11元,发票追回不了了,现在4月申报一季度增值税,是按照50万/1.01✖️0.01申报增值税,还是按照50万/1.03(现已开票不含税销售额)✖️0.01申报增值税呢?
如果小规模纳税人一季度收入50万,其中销售货款,专票开具3%的15万,1%的专票开具5万货物,普通发票开具20万,无票收入10万,都是含税金额 ,那么专票都要交税,向这种有1%和3%的专票,那么只有2%的15万填减免费申报表,?后面30万都是1%,免税,填10行
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
老师,我想问一下,已勾选的进项票,忘记打印,但是已申请统计,还能通过哪种方式去查询已勾选未打印的发票,能找到我之前勾选的已做过统计申请的进项票吗?,如果可以,操作步骤和方法,老师方便发一下吗?,谢谢。
不是说专票开多少就按多少交吗?
嗯嗯,看花眼了是15万✖️5%,没超过30万,普票不交
怎么又✖️5%了,按月申报,销售额15万,5万开的百分之3的专票,10万开的百分之一的普票,应该交多少税?不是说专票按多少开就交多少的税吗?
按月申报,就是5万✖️3%➕10万✖️1%=2500