你好,你们开增值税的普通发票或者专票。
老师,我们是汽车租赁公司,给客户开的票是经营租赁.租车费,但是现在客户让我们改成汽车使用费,我可以给该吗?或者我该怎么拒绝
老师您好,我公司要开汽车租赁费的发票,但公司主营业务不是汽车租赁,可以开发票吗
汽车公司返点给我们公司怎么开票?汽车公司开过来的是机动车统一发票,我如果开红字也要开机动车统一发票么
老师,我们是汽车租赁公司,现在汽车要转让,说要开机动车汽车的发票,说要开了才能过户,啊可以开的?
老师,我们汽车租赁公司, 厂家开给我们专票, 因为我们要上完牌才能租给客户, 所以自己给自己开机动车发票,但是开完之后客户又不要了, ,那这种情况这张机动车发票可以转为固定资产吗?
老师好:1、一般纳税人同时有两种计税方式 请问购买固定资产取得的进项以及日后固定资产的后期维修及有关费用的进项是否可以全额抵扣?2、一般纳税人简易计税方式,购买固定资产取得的进项进项不能抵扣,后期改变用途(同时有2种计税方式),未抵扣的进项是否可以补计抵扣 ?如果能抵扣什么时候可以开始抵 ,如果未及时抵扣,该怎么办,有没有弥补的方法?
老师,公司刻章的时候费用是员工垫付支付的,过来报销时候只提供了普票一张,可以直接入账吗?不附他当时支付的微信付款凭证行不行?
自产的商品。用于做市场推广需要缴纳增值税和所得税吗?
银行的是小规模还是一般
老师怎么分析季度利润表有没有风险呢?
怎么知道小微企业是小规模还是一般
福利费我是直接管理费用了,没有通过 应付职工薪酬 科目,因为一年也就1200
老师你好,应税消费品的消费税抵扣分不分小规模和一般纳税人?
请问老师,如何在不改变上年收入和各报表的情况下,冲红上年一份销售发票?
您好,老师,今年10月份申报第三季度的企业所得税时,小规模纳税人的增值税按收入的1%征税中减免的2%税额,在企业所得税申报界面出现红色风险提示必填入“营业外收入”。那么与外账的财务报表中“利润总额”不一致,可以先填上去申报,然后企业所得税年报时注意与报表一致,这样行吗?
你什么意思?到底能不能开?因为之前也没有发票进来
我的意思是可以开的。
小规模,税率1个点吗?这个商品名称怎么开?我们是税务uky
对的,是的,机动车*某某汽车。
怎么开?具体哪里赋码?具体说下
1090305000000000000 汽车 1090305010000000000 乘用车 1090305010100000000 乘用车(排气量在1.0升以下(含)) 1090305010200000000 乘用车(排气量在1.0升以上至1.5升(含)) 1090305010300000000 乘用车(排气量在1.5升以上至2.0升(含)) 1090305010400000000 乘用车(排气量在2.0升以上至2.5升(含)) 1090305010500000000 乘用车(排气量在2.5升以上至3.0升(含)) 1090305010600000000 乘用
你去一般货物里面找这些税收编码,你看下你是哪一个
你截图发我下呢,详细点
不好意思我没有截图。
在哪里可以找到?哪个商品名称
商品名称你自己输入进去就可以的,你现在税收编码选择好了吗?在你的开票页面里面。