在具体的什么问题。

@郭老师,追问次数用完,麻烦你接一下我的问题。就是关于如何预算利润
@郭老师,追问次数用完,麻烦你接一下我的问题。就是关于如何预算利润
@郭老师,追问次数用完??再接一下
@郭老师,还在吗, 追问次数用完,再接一下
@郭老师,追问次数用完,麻烦你再接一下我的问题
老师,请问对外支付需要代缴企业所得税吗?谢谢
老师,核定征收的个体户,一个月可以开多少额度的发票呀?
亿企代账,怎么可以直接打印1-12月全部的凭证?必须一个个月打印吗
老师,下午好,请问下,高新企业有个高新收入,一直不理解,这个高新收入,如果形成产品,出售,是不是要冲减这个收入,如果没有形成产品,是不是就是研发失败,那每月领的料是不是变成废料,我们一年2-300万的研发费用,直接投入占了5-60%,也是有1-200万。可是我们废料收入就10几万,那人家会不会问你的料都去哪了,这个要怎么解释,老师
老师,年末最后一笔分录是把本年利润转入利润分配—未分配利润里对吧?
老师,请问,你们会给公司在税务上担任财务负责人么
老师您好,车间零用的东西,我是不是都录入车间耗材里,包括机器还零件什么的
老师,请教一下;我们公司有总分公司,如何查询分公司是否有税务汇总备案?
老师,2025年12月的电费预提了8000元,实际是10000元,2025年汇算清缴时按8000元入费用是吗?那2026年要调减2000元是吗?
法定盈余公积什么情况下必须计提,我们公司从来没计提过,有影响没
我2022年摊销了107800,这个是发票,就是说发票是184800,2022年已经摊销了107800,然后2022年3月只付过一个24000,
你好。那你再翻摊剩余的就可以了,之前的不用调整。
那只付了24000,发票金额184800全部摊完吗,这个没有影响吗,怎么平账
哦,没有影响的,你当时付款的分录怎么做的,是银行存款吗?如果是的话,你分摊的时候做到应付账款或者是其他应付款都行。
2022年3月付款是做借预付账款房屋租金24000贷银行存款24000
借管理费用等 贷预付账款。
啥意思?哪2023年1月份还要继续摊销吗?摊销怎么写
你好,你不是没有分摊吗?做到2023年分摊里面。
意思是继续分摊到2023年11月吗,那怎么平账,因为只付了24000呀
你好,借管理费用 贷预付账款你没有支付的,在预付账款里面挂着贷方余额。
贷方有余额,是欠款吗?
意思是说2023年1月继续摊销一直摊到2023年11月吗
对的,是的,是这个意思的。
摊销的分录怎么写
借管理费用,贷预付账款。
借管理费用福利费贷预付账款吗,因为是老板的宿舍
借管理费用福利费 贷、应付职工薪酬福利费 借应付职工薪酬福利费 贷预付账款
固定资产原价137988.68,折旧4年,从2021年10月开始摊销,每个月2731.03,那是摊到2025年6月,残值是6451.33吗
137988.68-残值)/12/4=2731.03 求一下这个残值就可以了。