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@郭老师,追问次数用完,麻烦再接一下我的问题

2023-02-23 17:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-02-23 17:59

在具体的什么问题。

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快账用户7077 追问 2023-02-23 18:03

我2022年摊销了107800,这个是发票,就是说发票是184800,2022年已经摊销了107800,然后2022年3月只付过一个24000,

我2022年摊销了107800,这个是发票,就是说发票是184800,2022年已经摊销了107800,然后2022年3月只付过一个24000,
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齐红老师 解答 2023-02-23 18:06

你好。那你再翻摊剩余的就可以了,之前的不用调整。

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快账用户7077 追问 2023-02-23 18:07

那只付了24000,发票金额184800全部摊完吗,这个没有影响吗,怎么平账

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齐红老师 解答 2023-02-23 18:13

哦,没有影响的,你当时付款的分录怎么做的,是银行存款吗?如果是的话,你分摊的时候做到应付账款或者是其他应付款都行。

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快账用户7077 追问 2023-02-24 11:24

2022年3月付款是做借预付账款房屋租金24000贷银行存款24000

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齐红老师 解答 2023-02-24 11:27

借管理费用等 贷预付账款。

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快账用户7077 追问 2023-02-24 11:31

啥意思?哪2023年1月份还要继续摊销吗?摊销怎么写

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齐红老师 解答 2023-02-24 11:32

你好,你不是没有分摊吗?做到2023年分摊里面。

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快账用户7077 追问 2023-02-24 11:39

意思是继续分摊到2023年11月吗,那怎么平账,因为只付了24000呀

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齐红老师 解答 2023-02-24 11:40

你好,借管理费用 贷预付账款你没有支付的,在预付账款里面挂着贷方余额。

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齐红老师 解答 2023-02-24 11:40

贷方有余额,是欠款吗?

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快账用户7077 追问 2023-02-24 11:43

意思是说2023年1月继续摊销一直摊到2023年11月吗

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齐红老师 解答 2023-02-24 11:46

对的,是的,是这个意思的。

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快账用户7077 追问 2023-02-24 11:53

摊销的分录怎么写

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齐红老师 解答 2023-02-24 11:58

借管理费用,贷预付账款。

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快账用户7077 追问 2023-02-24 11:59

借管理费用福利费贷预付账款吗,因为是老板的宿舍

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齐红老师 解答 2023-02-24 12:00

借管理费用福利费 贷、应付职工薪酬福利费 借应付职工薪酬福利费 贷预付账款

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快账用户7077 追问 2023-02-24 15:56

固定资产原价137988.68,折旧4年,从2021年10月开始摊销,每个月2731.03,那是摊到2025年6月,残值是6451.33吗

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齐红老师 解答 2023-02-24 15:59

137988.68-残值)/12/4=2731.03 求一下这个残值就可以了。

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