在具体的什么问题。

@郭老师,追问次数用完,麻烦你接一下我的问题。就是关于如何预算利润
@郭老师,追问次数用完,麻烦你接一下我的问题。就是关于如何预算利润
@郭老师,追问次数用完??再接一下
@郭老师,还在吗, 追问次数用完,再接一下
@郭老师,追问次数用完,麻烦你再接一下我的问题
请问单位缴纳社保,如何做分录
老师你好!明天是最后一天申报吗?问一下老师
老师,请问25年补缴了23 24年的税金,把23.24年的报表进行了更正,所得税补缴了税金,我财报上的所得税和更正后的所得税不一致,这个正常吗?
请问公司法人要把股份全部转给别人,可是账上面应收账款预收账款,应付账款和预付账款有金额,这样有没有问题,要不要交税
老师,我是造价咨询服务小规模公司,成本就是人工费,有笔三万服务费去年到账做的预收账款然后按工资进行了发放导致这部分收入变成了去年净利润年终余额亏损金额,今年9月份开的发票要冲掉预收变成三季度收入对吧
去年一个银行账户的结息没有做账,现在分录怎么做?借银行存款,贷财费用还是以前年度损益调整?
电子普票当月是不是不可以作废
@刘艳红老师,刚刚的问题,咨询您。 【现在是出现负数,是这个其他应付款冲多了。】问题是当时的入资款,已经使用了,这种情况还有什么办法吗?
老师,我们有一个工程需要用自动履带式钻机,然后结算单的时候是按照一米多少钱给他结算的,对方要是给我们开发票的话要怎么开?是开机械租赁还是开什么项目?
申报的个税系统和企业所得税报表的应付职工薪酬实发对不上怎么办
我2022年摊销了107800,这个是发票,就是说发票是184800,2022年已经摊销了107800,然后2022年3月只付过一个24000,
你好。那你再翻摊剩余的就可以了,之前的不用调整。
那只付了24000,发票金额184800全部摊完吗,这个没有影响吗,怎么平账
哦,没有影响的,你当时付款的分录怎么做的,是银行存款吗?如果是的话,你分摊的时候做到应付账款或者是其他应付款都行。
2022年3月付款是做借预付账款房屋租金24000贷银行存款24000
借管理费用等 贷预付账款。
啥意思?哪2023年1月份还要继续摊销吗?摊销怎么写
你好,你不是没有分摊吗?做到2023年分摊里面。
意思是继续分摊到2023年11月吗,那怎么平账,因为只付了24000呀
你好,借管理费用 贷预付账款你没有支付的,在预付账款里面挂着贷方余额。
贷方有余额,是欠款吗?
意思是说2023年1月继续摊销一直摊到2023年11月吗
对的,是的,是这个意思的。
摊销的分录怎么写
借管理费用,贷预付账款。
借管理费用福利费贷预付账款吗,因为是老板的宿舍
借管理费用福利费 贷、应付职工薪酬福利费 借应付职工薪酬福利费 贷预付账款
固定资产原价137988.68,折旧4年,从2021年10月开始摊销,每个月2731.03,那是摊到2025年6月,残值是6451.33吗
137988.68-残值)/12/4=2731.03 求一下这个残值就可以了。