你好,其他应付款-单位往来400,调整到其他应付款-年金 是从其他应付款-单位往来的贷方,调整到 其他应付款-年金 的贷方,是这个意思吧
应收,应付,其他应收款,其他应付款如何重分类调整?
如何用以前年度盈余调整来做分录?比如去年我收到其他应付款10万,今年要把其他应付款调整为收入,用以前盈余调整怎么做分录
其他应付款-单位往来400,调整到其他应付款-年金,分录应该如何做?
收到退休人员补交年金个人扣缴部分的钱。当时入账分录: 借:银存 贷:其他应付款-单位往来 当月和发放工资时一起做扣缴分录: 借:其他应付款-年金(在职人员直接扣缴) 借:其他应付款-单位往来(当时收到退休人员补交的) 贷:银存 现在想把其他应付款-单位往来400,调整到其他应付款-年金,应该如何调整?
收到退休人员补交年金个人扣缴部分的钱。当时入账分录: 借:银存 贷:其他应付款-单位往来 当月和发放工资时一起做扣缴分录: 借:其他应付款-年金(在职人员直接扣缴) 借:其他应付款-单位往来(当时收到退休人员补交的) 贷:银存 现在想把其他应付款-单位往来400,调整到其他应付款-年金,科目入错了,应该如何调整?
怎么理解空置的能否确认投资房地产
老师我想问一下事业单位法律让给合同把关,经济科目做委托业务费可以吗
债券投资不存在公允变动是吗
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已提足折旧车辆买卖了,但是没有证明,应该如何处理
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新公司法关于监事的条款,是第几条?在哪里可以下载新公司法?
公司贷银行的钱,还本息的会计分录怎么做?
老师您好,我想问一下就是我们公司是人力资源公司,然后收到经销商转过来的工资款,当月我们就发放给员工了,这个要怎么入账的?需要申报个税的吗?
是的。应该怎么写分录
你好 借:其他应付款-单位往来 贷: 其他应付款-年金
不用负数是吧?啥情况用负数,啥情况用借贷调账?
你好 借:其他应付款-单位往来 贷: 其他应付款-年金 都是正数 用负数,通常是对之前的分录冲销。 借贷调账,通常是之前入账科目或者金额错误
谢谢老师
祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。
收到退休人员补交年金个人扣缴部分的钱。当时入账分录: 借:银存 贷:其他应付款-单位往来 当月和发放工资时一起做扣缴分录: 借:其他应付款-年金(在职人员直接扣缴) 借:其他应付款-单位往来(当时收到退休人员补交的) 贷:银存 现在想把其他应付款-单位往来400,调整到其他应付款-年金,应该如何调整?
你好,想把其他应付款-单位往来400,调整到其他应付款-年金 是对 第一笔,还是第二笔分录的调整呢?
是否需要一致调整?
你好,想把其他应付款-单位往来400,调整到其他应付款-年金 是对 第一笔,还是第二笔分录的调整呢? 麻烦给个正面回复
都得冲吧?要不会不会不平?
你好,想把其他应付款-单位往来400,调整到其他应付款-年金 是对 第一笔,还是第二笔分录的调整呢? 麻烦给个正面回复