原来的分录是怎么做的

老师,一般纳税人销售专票因为备注没写这月红冲上月然后重新开的,要怎么做分录呢,红冲的需要单独做分录吗
老师,我在9月份有几张发票做在同一张凭证上,有一张发票错了,要这个月红冲发票,重开蓝票。那会计分录我是把其中(红冲发票)的那张部份红冲,还是把原凭证上的全部发票都红冲。再做一张凭证?
上年发票做了红冲,然后账上没有做红冲,要怎么做分录?还是按原来那样做吗?
你好 上年度实际已经红冲的发票,上年度账上没有做红冲,今年要怎么做分录?
购入商品,收到货,没有发票进来,做暂估,收到发票后冲红,之后怎么做账,不红冲 ,那么去调增调减的分录是怎么样的
老师,10月份工资薪金忘申报了今天15号,资料在公司电脑,周末会顺延吗老师,明天到公司去申报
26年初级会计考试报名时间是什么时候
请问跨省办理外经证核销报验,需要以特定主体登录对方税务局吗
我们是制造行业,有2张进项发票是购进的成品,但是供应商开票名称跟我们销售名称不一致,现在进项发票也已经抵扣,但是我现在想跟对方协商红冲发票,我增值税这里应该怎么处理?采购入库这里我知道怎么操作,就这个月把之前入库的做一笔一模一样的入库单红冲,再做一笔正确的入库单,就是不知道增值税进项税额这里是怎么处理的
老师,请问劳务公司代扣代缴给工人申报劳务报酬后,可以用工资表为凭证做税前扣除吗?还是说必须要工人给劳务公司提供发票才能做税前扣除呢?
在制造业中哪些情况要做原料的进项税转出
你好,老师成本是一种费用,费用是一种资产,这句话怎么理解?
在电子税务局系统里如何查对方欠我们多少票没开
一般纳税人在什么情况下只交城建税不交教育费附加地方教育费附加
老师您好,麻烦问一下,假如我注册资金10w,年底净利润5万,不分红,在年底之前再把这5万投资买设备,这5万还需要交企业所得税吗?
原来账上没有做分录 现在发现对不上 要补做
借:应收账款-xx单位红字;贷:主营业务收入红字,应交税费-增值税销项税红字?
借:应收账款-xx单位红字;贷:以前年度损益调整 (红字),应交税费-增值税销项税红字
借:未分配利润
贷:以前年度损益调整