你好,销售方的话做到销售费用,如果是购买方的话,做到营业外收入。

你好!给对方开了票,对方支付款项后应该是开票金额比实际销售金额大,对方按照发票金额转给我们后,多余的款项以现金形式被领取应该怎么做账
我们公司是贸易公司,供应商开票的数量和实际送货数量有差异,且已经按发票金额付款了给对方多付款了,现在要对方把差额退回公账,把发票退给对方开红字发票,重新开票,可以吗
对方实际欠我们36万货款、开票的时候我们给对方开了429930元。现在对方按照开票的总金额429930元转账给了我们。多开的税钱怎么算、多出来的金额需要返给对方多少
供应商按照实际送货金额开了发票(冰箱),我方已经根据发票录了固定资产并计提折旧。结果最后付款金额比发票金额少(多配送了两台冰箱,供应商说送我们了),现在我方如何账务处理?第一步是要把发票退回去让他们重开吗?那我的固定资产怎么弄?
对方销售提供的开票金额比实际货款多,现在对方财务只按照实际金额付 我们账面留的未收款有影响吗?怎么处理呢?
老师 我想问下什么情况才能开票 我不敢乱开发票 不知道哪样是虚开发票
老师你好!建筑工程预缴10万元,本期抵扣7.8万元,余额为2.20万元,老师怎样做分录,老师指导一下
请问下企业所得税收入是什么收入
请问老师,假如一个个体户去年拿到营业执照,一直未做税务登记,但有收入,今年四月份税务登记,那七月份申报时需要把去年的,今年一到三月的收入也申报吗?如果申报,收入算几月份的呢?
老师,那A公司(70%)是公司,受益人备案怎么填,信息表都是填个人信息的
老师,我司2月收到个税手续费返还,执行企业会计准则(2001),计入其他业务收入对不?同时申报增值税,由于小规模纳税人季度销售额未超过30万,所以增值税计入营业外收入,这样处理对不?
老师好,在摊销房租的时候,最后多出一分钱。请问怎么处理呢?
比如制造费用200元,其中A产品生产了100件,销售了90件,库存剩余10件;B产品销售库存50件,C产品生产了50件,卖了50件,按分摊额去结转生产成本和销售成本怎么结转在库存里的数呢?尤其是B产品里的生产成本和销售成本分别怎么结转呢?
我是学堂vip,我想学手工账的月结年结和跨越数据衔接的明细账总账登记,能在哪里找到视频课程,请详细指导
老师你好,我们公司有3个股东,2个自然人(27%和3%)和一个A公司(70%),A公司是国内注册企业,是100%外资投资,我司对A公司受益人备案该怎么填?
这个数量没有多吧。
金额不大 2000多元,老师发票是去年开的 今年才收到 ,这个直接调整今年的账就行把
可以的,可以这么做的。
好的 谢谢老师
不用客气,工作愉快。