咨询
Q

当月抵扣当月转出的进项税转出,应该怎么做分录呢

2023-02-24 15:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-02-24 15:43

你好借成本费用,贷进项转出 

头像
快账用户6577 追问 2023-02-24 15:48

我是当月抵扣了,一张福利费发票,然后我又想当月做转出。我做,借,福利费, 进项税,贷,银行存款,然后做进项转出,借,进项税转出,带进项税,对吗

头像
齐红老师 解答 2023-02-24 15:56

你好 不对   借,福利费, 进项税,贷,应付职工薪酬,贷 管理费用,贷进项转出 

头像
快账用户6577 追问 2023-02-24 15:59

如果是招待费呢,怎么处理?

头像
齐红老师 解答 2023-02-24 16:04

你好  借,招待费  , 进项税,贷,银行  ,贷 招待费 ,贷进项转出 

头像
快账用户6577 追问 2023-02-24 16:08

到时候进项税结转,做借,应交税金-转出未交增值税 贷,进项税。 进项税结转做借进项税转出,贷:应交税金-转出未交增值税

头像
快账用户6577 追问 2023-02-24 16:08

还有上面的贷,招待费我看不懂

头像
快账用户6577 追问 2023-02-24 16:10

应该两个都是借,招待,然后最后一步的招待的意思是,把转出的进项税的金额也转入招待中,是这个意思吧

头像
齐红老师 解答 2023-02-24 16:11

借招待费那个我复制错误了。

头像
快账用户6577 追问 2023-02-24 16:12

老师,那我结转进项和进项税转出的分录对的

头像
齐红老师 解答 2023-02-24 16:13

对,这样操作是正确的

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好借成本费用,贷进项转出 
2023-02-24
借应交税费应交增值税附加税贷银行存款。 借以前年度损益调整贷应交税费附加税。
2024-03-21
做应交税费-待认证进项税
2023-11-22
你好,这个要看他之前蓝字凭证是怎么做的。
2024-01-10
借:原材料等 负数 贷:应付账款 负数 应交税费-增值税-进项转出 正数
2025-10-20
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×