你好借成本费用,贷进项转出

当月有一张费用专票,进项抵扣了当月进项税作其他转出,是怎么做账的?
老师,物流行业,所得税进项税额转出了用当月留底税抵扣怎么做分录
当月抵扣当月转出的进项税转出,应该怎么做分录呢
老师,当月进项不想抵扣,需要做转出吗?什么分录?
转出当月进项怎么做分录
老师,我说错了,一般纳税人,4月欠增值税100元。5月进项130元,销项税50元,然后我先申报了5月增值税是0,多余的进项税额进行留底抵欠4月的,抵了80元,补缴4月增值税20元,4月5月6月分别怎么做会计分录
你好老师,老板问报表有好几百万的利润为啥没有钱,这个该怎么解释,急急急
老师,小规模,可以开13%的发票吗?
老师,一般纳税人,4月欠增值税100元,然后5月进项10元,销项税50元,然后留抵抵欠4月增值税40元,补缴4月增值税60元,这样怎么做会计分录,4月5月6月分别怎么做会计分录
企业所得税汇算清缴会计分录,计提,缴纳或退税,会计分录怎么写
你好老师新注册的个体户是查账征收在系统调核定征收显示金三流搜索不到相关信息怎么回事怎么操作
请问老师,劳务费走流程付款怎么走
请问老师,劳务费走流程付款怎么走
你好老师,请问非标准件安装开什么类目的发票呀?
郭老师,我们和二手房东签了租房合同,对方给我们也开票了,二手房东是公司,我们要申报房产税吗
我是当月抵扣了,一张福利费发票,然后我又想当月做转出。我做,借,福利费, 进项税,贷,银行存款,然后做进项转出,借,进项税转出,带进项税,对吗
你好 不对 借,福利费, 进项税,贷,应付职工薪酬,贷 管理费用,贷进项转出
如果是招待费呢,怎么处理?
你好 借,招待费 , 进项税,贷,银行 ,贷 招待费 ,贷进项转出
到时候进项税结转,做借,应交税金-转出未交增值税 贷,进项税。 进项税结转做借进项税转出,贷:应交税金-转出未交增值税
还有上面的贷,招待费我看不懂
应该两个都是借,招待,然后最后一步的招待的意思是,把转出的进项税的金额也转入招待中,是这个意思吧
借招待费那个我复制错误了。
老师,那我结转进项和进项税转出的分录对的
对,这样操作是正确的