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老师,跨年发票红冲,是需要在红冲当月入账呢还是在上一年的12月份入账?同时销项税全部可以进项抵扣还需要补充计提吗?进项足够抵扣无需交税。

2023-02-24 16:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-02-24 16:26

跨年发票红冲,是需要在红冲当月入账。

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快账用户8179 追问 2023-02-24 16:29

就是说1月开的红字,不管是红冲什么时候的都是当月入账,不需要说在去年12月里头入账?

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齐红老师 解答 2023-02-24 16:35

是的,就是那个意思的

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跨年发票红冲,是需要在红冲当月入账。
2023-02-24
同学你好 这个可以的
2024-02-02
您好,理论我们红冲时损益科目用的是 用以前年度损益调整(没有这个科目直接用 利润分配-未分配利润)代替,同时更正申报23年的年报和所得税汇缴申报表。也就是申报数据用调整后的。我们这次自查是税务发现的还是我们自已发现的,税务发现的不行,他们会让我们更正23年报表
2024-11-03
是的的 那个是销项负数1200 那么交税=2000-1200=800
2023-06-06
你好,那你们就不能再认证抵扣了,所以你们可以先认证了,再让对方开红字发票
2023-12-01
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