您好,之前计提折旧了吗
2018年购买的固定资产挂账了,发票开了,钱没付,固定资产也是2019年付完款才安装的,2019年入固定资产 2018年做的分录 借:事业支出—办公费26000 贷:其他应付款26000 然后这笔钱去年结余了,今天拨下来以后 借:其他应付款26000 贷:财政应返还额度—直接支付26000 然后涉及到固定资产 现在借: 固定资产26000 贷方应该是什么科目
老师好!公司按揭购车,没有发票,是不是要估价入固定资产?分录怎么做?然后正常按照估价计提折旧?按月支付的按揭款应该怎么入账?
老师你好!我想咨询一下,我们购入固定资产。他的合同价是105万。但是他又是分首付跟按揭打款。我按合同价款做了一个固定资产。贷方做的是长期应付款。付按揭款的时候,我做的是借长期应付款。贷,银行存款。但是我打了按揭款,对方给我开了一张发票。这张发票应该怎么做分录,谢谢老师
#企业购入固定资产时按揭买的,然后按揭付款没有付完又把固定资产转卖出去了,这种情况怎么处理#
#企业购入固定资产时按揭买的,然后按揭付款没有付完又把固定资产转卖出去了,老师这种情况怎么做分录#
网页版学习网址是什么
老师,问下要开月饼,具体项目名称应该怎么写?应该赋码赋不了月饼的码吧
老师,我们是建筑公司,一般纳税人,这个月开具一张卖销项发票旧充电桩的发票,但是旧充电桩的进项发票还没回来。我该怎样暂估成本。具体会计分录怎样写。
老师,购买东西后开的是专用发票 实际支付金额与发票金额不一致 发票金额大 怎么进行账务处理
老师,请问一下,现在的继续教育怎么做啊,我看全国会计平台上只有上传继续教育证明,是自己私下找教育机构自己做么,然后取得证书之后上传给全国会计平台么??
老师上个季度的房租费用忘记摊销了,都放在这个月摊销可以吗?
老师,快账软件里是结转损益滞后计提企业所得税吗
个体如何在电子税务局申报个税
老师,今天小规模公司可以报税了吗,那个预缴表是调过来了吗,还是再等等
老师,企业所得税申报,事项1职工薪酬那里,已计入成本费用的职工薪酬是应付职工薪酬贷方1-9月累计数,实际支付给职工的应付职工薪酬是借方应付职工薪酬~工资部分,这里面还包含去年12月份的工资,也需要算在内是吗