您好,之前计提折旧了吗
2018年购买的固定资产挂账了,发票开了,钱没付,固定资产也是2019年付完款才安装的,2019年入固定资产 2018年做的分录 借:事业支出—办公费26000 贷:其他应付款26000 然后这笔钱去年结余了,今天拨下来以后 借:其他应付款26000 贷:财政应返还额度—直接支付26000 然后涉及到固定资产 现在借: 固定资产26000 贷方应该是什么科目
老师好!公司按揭购车,没有发票,是不是要估价入固定资产?分录怎么做?然后正常按照估价计提折旧?按月支付的按揭款应该怎么入账?
老师你好!我想咨询一下,我们购入固定资产。他的合同价是105万。但是他又是分首付跟按揭打款。我按合同价款做了一个固定资产。贷方做的是长期应付款。付按揭款的时候,我做的是借长期应付款。贷,银行存款。但是我打了按揭款,对方给我开了一张发票。这张发票应该怎么做分录,谢谢老师
#企业购入固定资产时按揭买的,然后按揭付款没有付完又把固定资产转卖出去了,这种情况怎么处理#
#企业购入固定资产时按揭买的,然后按揭付款没有付完又把固定资产转卖出去了,老师这种情况怎么做分录#
老师,第一问算产品的单位成本的时候结果保留了两位小数,,那么第二位计算有合同部分产品的成本时,直接用第一部的就算结果算,还是单价再算一遍,这两种方法算下来的结果,因为小数点,结果会有几元的差距?
罚款的可以纳入所得税扣除费用吗
老师,您好,公司是一般纳税人,这个月进项税额需要抵扣,已经勾选了这个月需要抵扣的进项税额,在统计申报的时候,上个月已经勾选统计的发票又被统计了一次,这个要怎么处理?
老师,每年的继续教育,如果开发票我写上公司名字,这样公司就可以报销,这样可以是吧
汇算清缴时以前年度亏损,需退税100元,这个不想退,因为公司是买来的,能在调整表中的其他项调成零吗?有更好的做法吗
老师,我公司是家有限公司。现在填报企业所得汇算清缴。请问什么情况下要填报(符合条件的居民企业之间的股息红利等权益性投资收益优惠明细表)
汇算清缴工资薪金和105000都没有调整的是自动保存还是需要八实际发生的填上
本公司向农户收购菊花,打款到村委会,然后由村委会打款给农户,可以这样操作吗?
老师,公司为员工充值滴滴打车加班可以叫车这部分充值费用要怎么入账
老师,我们采购物料,有退货,但是供应商说明细开不了负数,要直接在劳务费冲减掉,这样可以吗?但我们其他供应商都能正常开,这是为什么?