您好,是的,在借方是负数

老师你好,年底结账,结专本年利润的数据是不是资产负债表里未分配利润的期未余额数,还是利润表里的净利数呢,还是科目余额表里利润分配贷方余额数呢
老师,利润分配-未分配利润本年借方有发生额,利润表的净利润+资产负债表的未分配利润的期初数跟未分配利润的科目余额不等应该怎么填?差额就是未分配利润的借方发生额
未分配利润科目余额表里是借方余额,我录入期初数据是,未分配利润显示在贷方,这个数据咋录入
老师,你好我想问下未分配利润余额在借方,那么未分配利润在科目余额表是不是填写负数
老师,科余利润分配下设了两个二级子科目期末余额均在借方,一个明细科目是未分配利润,一个是应付股利,那么应付股利借方余额表示啥呢,再就是出具报表时资产负债表未分配利润取数应该去利润分配一级数还是取未分配利润二级数呀?
老师 车辆购置税要怎么做会计分录
一般纳税人收不回来的应收账款转营业外支出,那么对应应收账款确认的收入该怎么办
老师,我们公司之前入库很乱,有时候按合同有时候按入库,因为外贸公司,很多时候确实没办法按实际入库,因为有些货放在供应商工厂里面的,我们一点一点的出货,所以有时候直接按合同入库了,这样有没有什么更好的方法能够更准备的掌握库存
请教一下,筹建期物资入库了,就一定要上金蝶账吧
一般纳税人,建筑业,收不回来的应收账款是价税分离后转收入吗?
个人独资企业小规模一定要设立账吗?
在做第一张凭证工行银行明细时候收到100万,其中互转60万到建行账户,借银行存款工行100万,贷60万这个是转建行,工行余额是40万。做第二张凭证是拿到建行明细收入120万,支出100万,这个时候我又做凭证是借银行存款建行120万,贷工行60万,这个时候工行就不对了。我应该怎么做
老师,报税的账我要收集回单,原始凭证啥的给代账公司,那我自己做的内账还需要原始凭证吗?或者内账都需要做什么
老师,个税工资申报扣除三险,工资按现金发放,社保按公户发放,这分录怎么写
你好老师,商贸公司主营材料加运输服务税负应该按多少计算
老师,未分配利润在科目余额表里面填写负数,这样借贷方合计就不平了
那是不是写正数平了?
你是在学实操还是在做汇算清缴?
如果借方写正数,这样科目余额表就平的
我是说编制科目余额不足
你是在录入期初数据吧,这种一般填相反的数字,就是平的
是的,是填写期初余额,未分配利润借方余额可以填写正数
是的,是填正数,我上次也是的,填负数平不了,填正数就平了
那老师,这样不会影响科目余额表的结果吗
不会的,这个是不会影响的
老师,那科目余额的未分配利润期末余额也填正数
是的,填正数,要不然这个不平衡的
老师还有一个问题,利息收入编会计分录是借银行存款,借财务费用吗
是的,是的,是这样做的
财务费用借方是红色表示负数吗
是的,如果放借方是用红负表示
不是利息收入吗,为什么还要计入借方,这样结转到未分配利润借方,不是未分配利润增加了
利息收入就冲减财务费用的,在借方用负数表示,在贷方就用正数表示