同学您好,借:固定资产清理 累计折旧 ,贷:固定资 产 借:银行存款 ,贷:固定资 营业外收入,这样是不用调增的
2021年有比差旅费记重复了计入管理费用,汇算清缴调增处理,会计要做账吗?要的话麻烦把分录写下,执行小企业会计准则
老师,你好!公司执行是小企业会计准则,请问存货报废处理的账务分录,汇算时要调增吗?
老师好,小企业会计准则的公司,汇算清缴时费用需要做调增,这个对应的账务要怎么做?
老师,去年计提的费用如果在所得税汇算清缴前没收到发票,在汇算清缴的时候纳税调增,还需要账务处理吗?如果会缴后收到发票又要如何处理?公司执行小企业会计准则
老板让我联系税管员,让税管员联系我们当地税务局人来我们公司座谈,谈我们企业遇到的困难和问题怎么解决,我该怎么回答他这种事根本就不可能
给两三天的安装工 挖掘机师傅工资 可以按照临时工工人工资发放吧 给报个税
老师,可以帮我看一下648.31这个数怎么来的吗
如果个体户年审逾期了,没有审核有影响吗?
老师公司今年补的22年到24年的社保,之前没计提,现在怎么做分录?
个体的这个表应纳税所得额是按月还是按季执行的啊?
小规模收一个点的普票跟九个点的普票有什么影响?
请问老师付人员劳务报酬如何做账,给劳务人员上的保险如何做账?
收到一张销售部门费用票怎么做账
哪位大神老师在,帮我解答一个问题可以吗? 我查了明细账,其他应付款不平,这个原因是帮别人交社保4月份增员的,银行4月扣了3和4两个月社保费,4月份我就记账做分录 借:其他应付款1949.08 贷:银行存款1949.08 我5月份发工资就把冲平了其他应付款,5月至9月我都做了同样一笔分录,现在就是相差989.32元不平账,我不知道怎么处理,老师能帮忙吗
不好意思,是借:待处理财产损溢,贷:原材料库存商品借:其他应收款,贷:待处理财产损溢 ,贷:管理费用/营业外支出贷:待处理财产损溢,不用调增的
老是到底是管理费用还是营业外支出呢,进项要转出吗
同学您好,有增值税如是管理不善,进项不能抵转出,但所得税前可以扣不调增
老师,就是残次品,滞销卖不出去报废,不属于管理不善吧?入营业外支出可以吗
是的没错, 是这样的
好的,谢谢老师
不客气,有空给五星好评:,