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Q

你好,应付账款和供应商对不起,来怎样调账?可以用对方发来的余额询证函调正确吗?

2023-02-25 07:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-02-25 08:03

同学您好,要查明差异与原因才能按原因进行处理的

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快账用户3532 追问 2023-02-25 08:09

好几年之前的差异,都找不到原因了

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齐红老师 解答 2023-02-25 08:18

你说的这种情况也可以的。

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齐红老师 解答 2023-02-25 08:18

借:或贷:利润分配-未分配润,贷或借:对应科目

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快账用户3532 追问 2023-02-25 08:19

外账也直接做未分配利润吗?

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齐红老师 解答 2023-02-25 08:26

学员您好,是的,对的

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相关问题讨论
同学您好,要查明差异与原因才能按原因进行处理的
2023-02-25
可以通过营业外收支来调整
2023-08-01
你好,需要去核对其中差异的原因,才知道具体该如何处理的
2023-05-23
同学您好,一般是所有的往来科目一起发
2024-03-27
应该采取以下步骤来处理: 仔细核对:首先,仔细核对贵公司的账目和对方询证函中的细节,确保数据准确无误。有时候,金额不一致可能是由于简单的计算错误或误解造成的。 沟通确认:如果核对后确认金额确实不一致,建议与客户进行沟通,了解对方账目的具体情况,询问是否有遗漏或错误,并尝试达成一致。 提供证据:如果与客户沟通后仍然无法达成一致,可以在询证函上手写注明贵公司的科目余额,并附上相关证据或说明,例如:合同、发票、付款凭证等,以便客户能够更好地理解贵公司的账目情况。 盖章确认:在手写注明并附上证据后,确保在询证函上加盖公司公章或财务专用章,以证明贵公司的回复是正式和有效的。
2024-03-12
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