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Q

你好,应付账款和供应商对不起,来怎样调账?可以用对方发来的余额询证函调正确吗?

2023-02-25 07:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-02-25 08:03

同学您好,要查明差异与原因才能按原因进行处理的

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快账用户3532 追问 2023-02-25 08:09

好几年之前的差异,都找不到原因了

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齐红老师 解答 2023-02-25 08:18

你说的这种情况也可以的。

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齐红老师 解答 2023-02-25 08:18

借:或贷:利润分配-未分配润,贷或借:对应科目

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快账用户3532 追问 2023-02-25 08:19

外账也直接做未分配利润吗?

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齐红老师 解答 2023-02-25 08:26

学员您好,是的,对的

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同学您好,要查明差异与原因才能按原因进行处理的
2023-02-25
您好,您需要核对一下差异,看差异原因是什么,不能随便调整的
2021-01-17
可以通过营业外收支来调整
2023-08-01
你好,需要去核对其中差异的原因,才知道具体该如何处理的
2023-05-23
同学您好,一般是所有的往来科目一起发
2024-03-27
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