借:其他货币资金贷:银行存款。

开了一个电子承兑,存入保证金50万,电票费率500,开的承兑直接给供应商了,怎么做会计分录
公司账户转入保证金,然后开出承兑付给供应商,半年后承兑到期托收,公司账户扣款,分录怎么做?或者说,从转出保证金开承兑到托收后的分录怎么做?
企业存出保证金开具银行承兑汇票,收到承兑汇票的分录怎么做?
老师开岀承兑汇票的保证金怎样做会计分录?
我公司开承兑,保证金是承兑汇票的一半,那么会计分录怎么做
社保滞纳金可以税前扣除吗
老师你好,年会员工聚餐计入什么科目?
老师:我公司的供应商租的我公司的房子,供应商员工的餐费也由我公司承担,供应商的房租可以从供应商给我公司的货款里面扣除吗?比如供应商货款5万,餐费房租2万,供应商可以只开3万的货款发票吗?如何规避税务风险。
老师,电商卖冬虫夏草,一种按订单算的成本,一种是仓库算的成本,请问,以哪个算成本是正确的?
老师,去年库存商品有一笔入重了。账务这么处理对吗? 借:库存商品 红字 贷:库存现金 红字
是的就写的是1274.7,那我们应该写多少给报关行呢
老师,跨区域涉税我把增值税申报完没交,然后再去缴纳找不到缴纳的地方了,从哪缴纳?
您好,老师,给员工发放年货,有发票。年货的金额还需要给员工报个税吗?
老师:请教一下,25年利润101.4万+股东转入款500万,付了以前年度300万,截至12月31日有现钱200万,老板问我还有100万是到哪里去了??
新入职员工因为社保基数调整,到新单位有抵扣额那我申报工资怎么处理,实际缴纳的社保对不上
借:其他货币资金保证金,贷:银行存款 , 借:应付账款,贷:应付票据 , 到期支付借:应付票据 ,贷:银行存款