您好!审计结束后的审计报告里有一页是纳税调整明细,这个用来做年度汇算清缴,填表抄这个数据就可以了

老师,我想请问您一下,审计报告出来的时候,审计把调整分录都给我们写好了,我这边调整好以后,怎么样在账上的余额表里面检查所调整的分录是不是正确,需要在余额表里和那个数据做对比呢。我手上有审计报告的。
私车公用,企业和员工签订租赁协议,员工在税局代开发票给企业入账,作为企业的会计,我想请问审核这个租车费用的发票时,我要注意什么?就是审核发票时要注意什么?
请问,实际工作中,企业委托给会计事务所,是包括以下内容吗?发票审核,做账,出报表,交增值税,所得税和其他一系列的报税。 这样企业还需要自己的内部会计吗?
W 会计师事务所在审计了甲公司2020年度和2021年度财务报表后,继续承接了甲公司2022年度财务报表审计业务,在审计中经历了接受业务委托、计划审计工作、实施风险评估程序和进一步审计程序,以及完成审计工作和编制审计报告这过程,项目组成员对于这一过程中的事项有如下观点:(1) A 注册会计师认为既然属于连续审计,就不需要与甲公司再次签订市计业务约定书。(2) B 注册会计师认为计划审计工作包括初步业务活动、制定总体审计策略和具体审计计划,这都属于审计初始阶段应做的工作,一旦确定,不能变更。要求:请判斯项目组成员的以上两种观点是否正确。如果不正确,请说明理由。
请问 审计报告 审完企业 需要和税务这边做什么工作吗?就是审计这个流程是啥样的
请问,生产企业申报完出口退税,税务局也审批完,汇总表有免抵额后,账务处理为:借:应交税费-出口抵减内销应纳税额 贷:应交税费-出口退税,然后还需要怎么处理,年末结转税金这俩科目账户冲平,那从哪能体现免抵税额抵减了内销的进项税呢,增值税主表上需要做在哪吗,报表里又怎么能看出来呢
老师,应收账款余额在贷方怎么清理,多年一直挂在上面
老师,像这样的专票金额开错了,做调整分录,调过来,那对方抵税,也抵错了咋办?
老师,这是小规模纳税人第二季度所得税的申报表,框红的营业收入本年累计指的是25年1-6月的数字?
老板开进来不少票让入账,找别人开的也有,都拿来公司报了,需要附付款截图吗,有必要吗
老师,现在小规模纳税人的增值税税收政策是怎样的?小规模纳税人按多少个点来交增值税?
老师,小规模纳税人销售商品,采购的分录怎么做?主要是增值税这一块我不知道怎么弄
老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?
怎么区分纯劳务分包 和工程服务
一人有限公司是自然人独资公司吗
所以就是审计完 去做汇算清缴
审计三 四月做完就行吧
那审计是不是也的同步税务这边? 税务怎么知道调整的真实不真实
您好!一般汇算清缴5.31前完成,审计报告税务认的
审计和税务如何同步呢
您好!审计和税务同步我没明白是啥意思呢,为啥要同步啊
就是审计这个报告就给公司就行了 ?
您好!是的啊,税务局不收这个的,现在也不强制要求审计,公司自己可以纳税调整
审计就是帮着汇算清缴 是么?
比如自己汇算清缴了 税务局如何知道真实不真实呢?
您好!贷款有时也要的,开承兑有的银行需要,有的不需要