同学您好,你好, ,要视同销售的,开全款,正常价,另起一行折让,负数差价就可以

老师好,请问县域的汽车销售公司,收到4S店转的包牌上路返利和二级返利分别怎么做账?
刘老师,你好,我想问一下厂家给汽车零售经销商的返利,是等返利开票核销做账?还是先预估做账?
老师,您好,我想问下汽车4s店给经销商的返利不给现金而是直接转到厂家系统的返利账户用来进车时抵车款怎么做账?厂家给开发票的时候在一张发票上把返利这一块开负数,发票最后的金额是扣除返利的金额又是怎么做账?
你好我想问下关于汽车4S店的销售返利怎么做账?
老师,汽车4S店汽车销售返利怎么做账呢,发票怎么开具呢
26年的个税预缴迟了几天缴税会产生滞纳金吗,还是汇算清缴迟了后才会产生滞纳金?
加油站的收入浮动是多大
采购了一批了 养阴口香合剂,这一期有新包装和旧包装,旧包装是万秘堂 养阴口香合剂,新包装是养阴口香合剂,区别是新包装没有品牌名称,其他规格、单价都是一样,请问这一批货供应商合并开在一起吗,都开养阴口香合剂
老师,登记注册类型为(内资个体),不知何时变成了查账征收,请问是不是要像一般纳税人人一样做账呀?
老师在吗现在可以不设监事会,必须得设监事1人,对吗
@董孝彬老师 在2024年下半年买的电脑金额每台2940,一共买了30台全部入费用了,自制的原始凭证又在折旧这些电脑,今年税务稽查从2022年到2024年度的账查了,也没查到,现在做2025年汇算清缴可以直接把多折旧的调增吗?以后年度就不计提可以吗
老师,你好,麻烦咨询一下我们建筑公司,已经预交的税款在哪里查询,打印呢
老师好,我想问公司欠个人的欠款,还不上了,做营业外收入了,这种情况需要缴纳增值税吗?
对于药品而言,同一个商品同样的单价不同的有效时间,可以合并开在一起吗
2024年付出的供应商款,应付账款到现在没来票,如果确定不来票,我想平往来,怎么平呢
那对方是按扣除返利后的价格开具专用发票该怎么做账呢?
一、采购库存商品时,分录是: 借:库存商品 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应付账款(或银行存款)
返利怎么做账呢
开票时处理好了的,按净额入账就行 ---开全款,正常价,另起一行折让,负数差价就可以
?????没有理解
那是按刚刚的分录再写一遍红字返利的金额吗?
就是比如对方正常应该给我开10万的发票,但是因为有返利所以就只开了5万的发票,返利的5万该怎么做账呢?
销售了就是借 :银行存款 贷:主营业务收入 应交税费(销项税)。负数差价怎么体现呢
本就只给5万只需开5万的票,合同,发票,货物货款四项要统一的
开票:10万,折扣-5万,实付5万
借 :银行存款5.65贷:主营业务收入5 应交税费(销项税)0.65。负数差价发票上体现
折扣不用做账务处理吗
同学您好,新准则和税法都统一用净额如实反映了
折扣就不用管,自己做好记录对吗
那发票上没有体现折扣5万么
是的没错, 是这样的
发票有体现折扣5万的
那发票上没有体现5万,而是从其他系统里体现怎么做账呢?
您好,借:销售费用返利,贷:银行存款
但我们是收到返利方
借:银行存款,贷:其他收益/营业外收入
那对方给我们用返利的时候怎么勋章呢
比如说这个车50000,系统里给你减了10000的返利,我收到的发票是4万,发票上也没有折扣金额。只是系统看的见减掉的1万,那着的这个返利怎么做账
发票上面已经体现无需做账务处理
那系统里的返利要怎么做账呢
按实质重于形式,不需要处理