你好,同学 1,按各自拥有的份额作为固定资产入账金额 2,按固定资产清理入账处理即可

老师我们融资租赁了一台设备。对方说融资租赁业务一半期满之后承租人都会回购设备,都会有期满购置款(期后购买权),期满之后我们约定设备价值为1000元,客户以1000元的价格购买机器剩余价值,我司办理相关结清证明与手续,这是所有客户都要付的,不论融资额多大。老师这个1000到时怎么做账。
老师内账,两个单位合伙安装变压器,各占一半所有权,固定资产咋入账?之后我方将一半所有权卖给对方了,对方付我现款,我咋做账,谢谢!
老师,内账,前年的一笔账,我单位新上机器一台,和另外一个单位合伙各占一半所有权,我单位出售了我们的所有权,收到款项,我入账错了,我单位收到对方的一半款,我入账红字借固定资产,借兰字银存,之后今年我该咋处理,谢谢!
老师,内账,前年的一笔账,我单位新上一台变压器,和另外一个单位合伙各占一半所有权,前年我单位出售了我们一半的所有权,收到款项,我入账做错了,我做成红字借固定资产,借兰字银存,之后今年我该咋处理,谢谢!麻烦老师给写下步骤,谢谢!
各位老师同行们 我公司现在在做进口生意 之前和泰国谈了一单生意然后去银行柜台给对方对公账户汇了货款 泰铢作为结算货币 后面因为各种原因生意没做成 货物没有进关 没有报关单 所以双方协商了解除合作协议做退汇处理 对方银行是泰国的开泰银行 退汇时候说不能直接汇泰铢 只能以人民币或美元的方式退汇 我们这边的银行说必须是原币种返回 所以现在这个退汇僵持的 现在距离给银行交报关单的时间只有一周了 希望老师和各位有经验的同行给支支招 看有没有其他的解决办法 谢谢大家
老师您好!我5月份接手了老会计的账,发现他在电子税务局申报的季报固定资产原值是上一季度的账面价值,累计折旧来年重新清零计算,但是汇算清缴的固定资产原值和累计折旧又和手工账本一致。一季度他4月已申报(一季度期末原值72多,累计折旧3.3万多,账面价值69万),2025年汇算清缴原值225万多,累计折旧159万多,我现在接手之后二季度该怎么申报呢?
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢