你好 把错的 红冲按正确的写

老师,我单位接了一个项目,但是不够资质,所以以另一个单位的名义去实施,因为对方单位老总和我单位老总是好朋友。但是这个项目施工还是我单位这边派人员去,他们出差在项目上的消费都是开我单位的发票,也有开对方单位的。工程款回到对方单位,我单位在开票给对方单位才能回款,但是我单位的员工开对方单位的发票是不能报销的,如果让我单位员工拿发票去对方单位报销,但是有不属于对方单位员工,如果不开对方单位的发票,以对方单位的名义去做这个项目有收入没有成本也不真实,如果我单位员工不拿票去对方单位报销,就没有报销款回来,在我单位这边的借款就平不了账,请问面对这种现状有什么好处理方法吗?
老师,帮我分析一下风险点 我单位是贸易公司,我的下游企业办理银行贷款。银行的规定是要有个交易对手,也就是能证明贷款的用途,而我单位正符合要求。贷款用途视同购买材料。 银行的第一步要求是贷款下来之后,直接打到了我单位账户。第二步要求是,我单位要转到另一个不相干的单位,或者转到个人卡。(这个不相干的单位和个人卡都是我的下游公司提供) 银行宗旨就是不能回流。只能以到不相卡的单位和个人卡的方式用款。 所以,对我单位来讲,产生了几笔业务。第一,下游企业贷款金额入我单位,用途为材料款。第二,我单位将一部分款项汇入不相干账记。第三,我单位将另一部分款项汇入个人卡。
老师内账,两个单位合伙安装变压器,各占一半所有权,固定资产咋入账?之后我方将一半所有权卖给对方了,对方付我现款,我咋做账,谢谢!
老师,内账,前年的一笔账,我单位新上机器一台,和另外一个单位合伙各占一半所有权,我单位出售了我们的所有权,收到款项,我入账错了,我单位收到对方的一半款,我入账红字借固定资产,借兰字银存,之后今年我该咋处理,谢谢!
老师,内账,前年的一笔账,我单位新上一台变压器,和另外一个单位合伙各占一半所有权,前年我单位出售了我们一半的所有权,收到款项,我入账做错了,我做成红字借固定资产,借兰字银存,之后今年我该咋处理,谢谢!麻烦老师给写下步骤,谢谢!
老师您好!我5月份接手了老会计的账,发现他在电子税务局申报的季报固定资产原值是上一季度的账面价值,累计折旧来年重新清零计算,但是汇算清缴的固定资产原值和累计折旧又和手工账本一致。一季度他4月已申报(一季度期末原值72多,累计折旧3.3万多,账面价值69万),2025年汇算清缴原值225万多,累计折旧159万多,我现在接手之后二季度该怎么申报呢?
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
红冲完,我直接借营业外收入,贷银存,对吗?
红冲完,我直借银存,贷营业外收入,对吗
你好 机器 是固定资产是不是 是的话要转到清理的 要是商品这样处理对
那如果是变压器的所有权也要做固定资产清理吗?
你好 看原来账上是记哪个科目是固定资产就转到清理
原来记得是红字借固定资产,兰字借银存,我现在要咋做分录,麻烦老师说下,谢谢!
你好 借银行,折旧,贷清理,固定资产,借 银行,贷清理 借资产处置损益 ,贷清理
老师那我要转营业外收入吗?
您好。最新的是用资产处置损益科目。