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老师,内账,前年的一笔账,我单位新上一台变压器,和另外一个单位合伙各占一半所有权,前年我单位出售了我们一半的所有权,收到款项,我入账做错了,我做成红字借固定资产,借兰字银存,之后今年我该咋处理,谢谢!麻烦老师给写下步骤,谢谢!

2023-03-09 16:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-03-09 16:11

你是全额计入固定资产了吗

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快账用户2394 追问 2023-03-09 16:15

开始我以为那一半是人家,我们提折旧得减出来,就不用提折旧,所以我那会做的红字借固定资产给,借兰字银行存款,实际上是一家一半,现在不知道咋弄了

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快账用户2394 追问 2023-03-09 16:16

没有全额入,只是入了一半

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齐红老师 解答 2023-03-09 16:17

那你做一般就可以 原分录负数红冲错误的

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快账用户2394 追问 2023-03-09 16:20

那冲完,做借银行存款,贷固定资产,借资产处置损益,贷固定资产清理,对吗?

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齐红老师 解答 2023-03-09 16:24

同学你好 这个可以的哦

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快账用户2394 追问 2023-03-09 16:29

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-03-09 16:36

满意请给五星好评,谢谢

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相关问题讨论
你是全额计入固定资产了吗
2023-03-09
你好 把错的 红冲按正确的写 
2023-03-09
你好,同学 1,按各自拥有的份额作为固定资产入账金额 2,按固定资产清理入账处理即可
2023-02-26
1,借,银行存款 贷,应付账款 借,应付账款 贷,银行存款 2,需要折旧分摊处理的 3,借,X费用 贷,其他应收款
2021-01-11
这个需要红冲的,因为没有发票,入账也要缴纳所得税的 这个能开发票来吗
2020-10-19
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