你是全额计入固定资产了吗

老师您好,我们是新成立的公司,还没招人。因为需要报税了,想请教关于现在做零申报的几个问题。一,年前存在以下几个行为:①交了装修款,当时银行账户还没申请,交的现金,有收据,后期可转发票(现在还没转)。②股东换人,在税务局交了印花税。③法人转进部分投资款。④银行从账户里扣除了手续费。以上是否都需要体现在财报中呢?我目前的处理是:资产负债表中填入了实收资本和未分配利润(手续费),并把相减的数额填入了货币资金。利润表里填入了管理费用(手续费)。现金流量表为0。实在是不太懂,请老师指教。二,单位似乎还未办理社保,是否不用管呢?还是也要进行零申报之类的行为?三,个税的人员信息采集中,是否需要把所有股东都写进去呢?(还不清楚他们是否要发工资)如果要写的话,是否要先询问他们有没有在别的单位交个税了?如果有别的地方交,是否就不用写他们了?万一如果股东都有别的地方交,没人可采集信息了怎么处理呢
老师内账,两个单位合伙安装变压器,各占一半所有权,固定资产咋入账?之后我方将一半所有权卖给对方了,对方付我现款,我咋做账,谢谢!
老师,内账,前年的一笔账,我单位新上机器一台,和另外一个单位合伙各占一半所有权,我单位出售了我们的所有权,收到款项,我入账错了,我单位收到对方的一半款,我入账红字借固定资产,借兰字银存,之后今年我该咋处理,谢谢!
老师,内账,前年的一笔账,我单位新上一台变压器,和另外一个单位合伙各占一半所有权,前年我单位出售了我们一半的所有权,收到款项,我入账做错了,我做成红字借固定资产,借兰字银存,之后今年我该咋处理,谢谢!麻烦老师给写下步骤,谢谢!
2008年初,审计人员在审查某公司“主营业务收入”账户时,发现该公司2007年末产品销售收入下滑幅度较大,但据审计人员了解公司下半年销售正值旺季,为什么会出现这种异常情况呢?审计人员怀疑该单位利用“应付账款”账户隐匿收入。审计人员认真查阅了2007年10月、11月与12月的“应付账款”明细账,并分别将本市3家债务上升比较大的客户的有关记录进行了详细审查,发现以下账务处理:借:银行存款3393000贷:应付账款——A公司2106000——B公司702000——C公司585000其所附的原始凭证均为银行进账单,以及分别向三家公司开具的购货发票。该企业适用的增值税税率为17%,假定该笔业务的销售利润为900000元,所得税税率为25%。案例要求:请老师们帮我把调整后的会计分录写一下,谢谢,其他我都会写
老师 你好 公司是一般纳税人 然后还有很多进项发票 可以注销公司吗
朴老师您好,资产负债表上资产有400万,注销的时候需要交多少税
老师,如果我们进项里边型号是写着的,但是我开出时不想分那么清,因为同一部件可能多个型号,我能开出时就空白着吗?这有影响吗?
关于分包的风险,是不是要分包的提供完税证明?
老师,请问一下老板拿公户银行卡ATM取款的分录咋做分录啊?
老师,我们临时用铲车一个班1600元,勾机一个班1000元,共计2600元。他开不了发票,我们做什么费用降到最低
老师,员工这个就上了9天班,这个月的社保还用给交吗
建筑行业报验是什么意思
公司做的广告费金额小,也需要有广告合同吗?
老师,我们公司是卖砖的,现在要开票收账回来,需要提额,税务局说要合同,购进发票,可是我们这种行业本来就是核定征收,没进来票的,但是业务是真实的,要提额怎么办?
开始我以为那一半是人家,我们提折旧得减出来,就不用提折旧,所以我那会做的红字借固定资产给,借兰字银行存款,实际上是一家一半,现在不知道咋弄了
没有全额入,只是入了一半
那你做一般就可以 原分录负数红冲错误的
那冲完,做借银行存款,贷固定资产,借资产处置损益,贷固定资产清理,对吗?
同学你好 这个可以的哦
好的,谢谢老师
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