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会计分录1.根据职工个人申请并经工会审核批准,年末发放职工生活困难补助49000元,通过企业网银直接转人职工个人工资账户。按照职工类别编制“职工生活困难补助职工福利费确认分配表”,其中:车间生产工人44800元、车间管理人员4200元。2.收到本市利源建筑公司开具的增值税专用发票上注明:车间房屋修理费10000元和办公大楼修理费20000元,税额2700元,价税合计32700元通过企业网银支付。3.收到开户银行转来供电公司填制金额为36160元的“同城特约托收凭证(支款通知)”和开具的增值税专用发票,注明电费价款32000元,税额4160元。4.收到开户银行转来自来水公司填制金额为17440元的“同城特约托收凭证(支款通知)”和开具的增值税专用发票,注明水费价款16000元,税额1440元。5.办公室购买办公用品收到的增值税专用发票上注明:价款8100元,税额1053元,价税合计9153元开出转账支票支付。编制“办公用品领用分配表”,生产车间、专设销售机构、行政管理部门各负担三分之一。
会计分录,是全部的1.根据职工个人申请并经工会审核批准,年末发放职工生活困难补助49000元,通过企业网银直接转人职工个人工资账户。按照职工类别编制“职工生活困难补助职工福利费确认分配表”,其中:车间生产工人44800元、车间管理人员4200元。2.收到本市利源建筑公司开具的增值税专用发票上注明:车间房屋修理费10000元和办公大楼修理费20000元,税额2700元,价税合计32700元通过企业网银支付。3.收到开户银行转来供电公司填制金额为36160元的“同城特约托收凭证(支款通知)”和开具的增值税专用发票,注明电费价款32000元,税额4160元。4.收到开户银行转来自来水公司填制金额为17440元的“同城特约托收凭证(支款通知)”和开具的增值税专用发票,注明水费价款16000元,税额1440元。5.办公室购买办公用品收到的增值税专用发票上注明:价款8100元,税额1053元,价税合计9153元开出转账支票支付。编制“办公用品领用分配表”,生产车间、专设销售机构、行政管理部门各负担三分之一。
利宁服装厂(增值税一般纳税人)8月份支付电费11300元,收到电力公司开具的增值税专用发票上注明价款10000元,税款1300元。其中,生产用电占总用电量的80%,其余为职工食堂等福利生活设施用电。请编写会计分录
利宁服装厂(增值税一般纳税人)8月份支付电费11300元,收到电力公司开具的增值税专用发票上注明价款10000元,税款1300元。其中,生产用电占总用电量的80%,其余为职工食堂等福利生活设施用电。请编写会计分
1.天华工厂购入甲材料4000公斤,价格为6元/公斤,增值税进项税额为3120元,已开出银行承兑汇票,材料验收入库。供货方代垫运杂费2800元,进项税额为252元(2800×9%)。做会计分录2.天华工厂9月6日收到银行转来的购买光明工厂丙材料的“托收承付结算凭证”及发票,数量为5000千克,价格为11元/千克,增值税进项税额为7150元。采用验单付款后做会计分录。学号3.天华工厂10月收到电力公司开来的电力增值税专用发票,因该厂生产经营用电和职工生活用电是一个电表,增值税专用发票的增值税税额中有属于职工个人消费的部分。10月该厂用电总价为20000元,其中:生产用电的电价为18000元,职工生活用电的电价是2000元。电力公司开具的增值税专用发票注明电价20000元、税额2600元、价税合计22600元。该厂对职工个人用电的价税计算到人,在发工资时扣回。做会计分录4.某零售商业企业向本市无线电厂购入DvD150台,价格为1000元/台,增值税专用发票上注明价款150000元,增值税额19500元。做会计分录
老师,你好,请问财政预算收入在年度结转后,为什么在下年度的财政预算收入支出表里会有期初余额?会计做账,用了期初余额的钱,导致本年度的财政预算支出大于财政预算收入,是不是哪个步骤错了?
老师,你好,请问我们采购的一个原材料,合同价格是100174元,但是我们实际付款 10万。尾款不用付了。这个应该尾款应该怎么入账、计入营业外收入吗
公司从银行贷款了50万,这50万没有直接到公户上,而是转到一张存折上,年前打给法人的弟弟12万,由法人的弟弟再把这笔款转到公户上,这笔贷款是这样的用多少转出来多少,转出来的才开始记利息,放在存折上是不记利息的,今天又转了5万,这个分录应该怎么处理,
店铺是个人信息开的,能不能用自己名下的个体户来报店铺的收入呢,老师
老师好,对方开具维修费发票只开劳务*维修费,无明细清单问,老师这样可以吗?
老师,两个大项目经理做33家公司历害,还是一个项目经理做22个公司历害
多少钱现金支出比较合适?老板出差买几百块的东西都对公付款。他付了报销不挺好?财务都下班了嘞
老师个体工商户怎么报税?也是3个月一次吗?
老师,你好,现在公司有一笔往来,是公司买的一台二手车,24年买的,一直没有付钱。老板说让我用现金做掉,不用挂在账上,但是账上没有现金,我要怎么做?
请问董老师在线吗?有问题请教
借,生产成本8000 应付职工薪酬~福利费2000 应交税费~增值税进项1300 贷,银行存款11300
更正 借,生产成本8000 应付职工薪酬~福利费2260 应交税费~增值税进项1040 贷,银行存款11300