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第7题,单选,说影响2020年利润总额的金额,为什么是1210呢?其中有880万元不应该本来就是20年影响利润总额的金额吗? 2021年多了1200-880=320万元的营业外支出以及10万元的管理费用。所以应该是320➕10=330万元才对呀。
老师,管理费用,所得税费用都在借方,对净利润是怎么影响的
为什么事项六不影响净利润,增加不是公允价值变动损益嘛,是损益类科目,那不应该会影响所得税吗?不应该是净利润=(145-20)*(1-25%)吗?
影响2021净利润的不是:20(折旧费)+10(所得税费用)=30吗?为什么是15?
影响2021净利润的不是:20(折旧费)+10(所得税费用)=30吗?为什么是15?我不理解的知识点:本题不是应该确定递延所得税负责20*25%=10吗?是增加了所得税费用,那净利润不是减少了30吗?(20+10=30)为什么答案是减所得税费用
你好老师,小规模企业4-6月份开了79万普票,要交多少增值税是减掉30万免税金额,超过部分按1%交 还是按照79万交啊?
老师,那个建账是根据科目余额表的期末余额还是本年累计那个数来建呀?
四川工商年报里社保本期实际缴费金额包含个人部分吗
公司股权转让和变更法人,操作股权转让的时候,在税务提交股东会决议和公司章程写股权变更信息。法人变更信息不需要体现吧
老师有盈利现在要增资涉及啥税吗
如果一个合同中既有供货,安装,施工,调试,检测,那么开发票应该开几个点的
外贸企业,运费问题,国内的头程运费是按照提货时间筛选当月的数据进行汇总计提,表格数据一直都在补充,举个例子,1月我运费计提了100块,二月运费计提了200块,然后三月去筛查1月的时候,1月的运费又多了50块,在3月当下看1月的数据我就少计提了,然后,每个月都有少计提的部分,账面上我应该如何去调整,然后在确认运费结转的时候,又是按照产品销售的情况去结转的,然后科目的余额是体现的哪部分差异自己弄不太清楚了,请老师分析下,少计提的部分我应该如何调整,科目余额主要是哪部分数据?
工会是不是得单独开设一个银行账户呀?能用其他账户当工会账户不
老师,你好,汇算清缴补交的企税还要计提企业所得税不,我直接做账是冲利润分配,借 利润分配-未分配利润 贷应交税费-应交企业所得税 缴款时借 应交税费-应交企业所得税 贷 银行存款。这样操作对不对
老师,我报关单和出口发票没有写规格,但是进项进来给我开了规格,影响退税吗?是不是没有多大关系?
您好!根据《会计准则》第36号的规定,当资产的预计使用年限减少时,折旧计提须重新计算,提前计提减值,减值准备应按照资产原值减去预计净残值的差额计提准备,乙公司的设备变更后入账价值为103万元,减去预计净残值3万元,其减值准备为100万元,适用的所得税税率为25%,则该项变更将导致2021年度乙公司的净利润减少15万元(100万元×25%)。
老师,我没看懂,怎么又减值了呢?15万到底怎么算的
您好!题干有条信息,未计提减值准备就是考的这个知识点
您好!稍等一下, 我再查一下政策哈
您好!更正上面信息。您好!该设备2021年度按年限平均法计提折旧的金额=(103-3)÷5=20(万元),按年数总和法计提折旧金额=(103-20-3)*3/6 =40(万元),该项变化将导致乙公司2021年度的净利润减少的金额=(40-20)*(1-25%)=15
您好!不好意思,我被题干的减值信息误导了,第2条信息回复的计算也不对了
我不理解的知识点:本题不是应该确定递延所得税负责20*25%=10吗?是增加了所得税费用,那净利润不是减少了30吗?(20+10=30)为什么答案是减所得税费用
您好!递延所得税不影响净利润啊,税法认可折旧20万是不调减了么,不认可的40万元调增了,递延所得税费用和调减的20一增一减抵了啊