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老师,所得税费用不是不影响利润总额吗?所以算留存收益的时候不应该是100+800(800不用扣掉所得税)-20-30=850
第10题,调整后的净利润=(账面净利润−投资时点评估增值对利润的影响)×持有份额,为什么固定资产的折旧那儿用(800−600)÷10÷12×9.而不是800÷10÷12×9
为什么事项六不影响净利润,增加不是公允价值变动损益嘛,是损益类科目,那不应该会影响所得税吗?不应该是净利润=(145-20)*(1-25%)吗?
影响2021净利润的不是:20(折旧费)+10(所得税费用)=30吗?为什么是15?
影响2021净利润的不是:20(折旧费)+10(所得税费用)=30吗?为什么是15?我不理解的知识点:本题不是应该确定递延所得税负责20*25%=10吗?是增加了所得税费用,那净利润不是减少了30吗?(20+10=30)为什么答案是减所得税费用
现在招聘对财务人员有什么要求
你好老师,生产企业,金蝶云星辰,用组装单把原材料变成库存商品,原材料为子件。生产出来的库存商品为组件,组件可以为多个吗?
一般纳税人增值税附加税欠款24跟25年,25年有交过欠款跟滞纳金,没还清。24.25年抵扣进税务系统的进项抵扣24跟25年的欠款,目前还未还清。25年4月还有个还款计划,交了两期后来就断了。我该怎么算总共应交的跟实际交的税金,中间还有滞纳金这些。
一般纳税人增值税附加税欠款24跟25年,25年有交过欠款跟滞纳金,没还清。24.25年抵扣进税务系统的进项抵扣24跟25年的欠款,目前还未还清。25年4月还有个还款计划,交了两期后来就断了。我该怎么算总共应交的跟实际交的税金,中间还有滞纳金这些。
老师,我是小规模建筑劳务公司。我们是乙方。 公司承包了修路工程。我们机械也是租赁别人家的,然后再租给甲方。我们给甲方开了机械租赁发票。我们应该如何做账?
小规模季度不超过30万,普票免征增值税,那未开票收入也免征增值税么?
A企业(演出方)、B企业(景区)双方签订租赁协议,A企业租赁B企业景区内场地提供表演服务;双方协商由A企业对外售卖联票(景区门票+表演票,无书面协议),联票收款由A企业统一代收,再向B企业支付,同时A企业每卖出一张联票还需向B企业支付相应手续费,想问A企业税务该如何处理,是否有涉税风险
公司法人可以是财务负责人吗
资产负债表中未分配利润的期初期末,本年利润,和利润表的净利润什么关系?
陆运出口报关可以填FOB吗
您好!根据《会计准则》第36号的规定,当资产的预计使用年限减少时,折旧计提须重新计算,提前计提减值,减值准备应按照资产原值减去预计净残值的差额计提准备,乙公司的设备变更后入账价值为103万元,减去预计净残值3万元,其减值准备为100万元,适用的所得税税率为25%,则该项变更将导致2021年度乙公司的净利润减少15万元(100万元×25%)。
老师,我没看懂,怎么又减值了呢?15万到底怎么算的
您好!题干有条信息,未计提减值准备就是考的这个知识点
您好!稍等一下, 我再查一下政策哈
您好!更正上面信息。您好!该设备2021年度按年限平均法计提折旧的金额=(103-3)÷5=20(万元),按年数总和法计提折旧金额=(103-20-3)*3/6 =40(万元),该项变化将导致乙公司2021年度的净利润减少的金额=(40-20)*(1-25%)=15
您好!不好意思,我被题干的减值信息误导了,第2条信息回复的计算也不对了
我不理解的知识点:本题不是应该确定递延所得税负责20*25%=10吗?是增加了所得税费用,那净利润不是减少了30吗?(20+10=30)为什么答案是减所得税费用
您好!递延所得税不影响净利润啊,税法认可折旧20万是不调减了么,不认可的40万元调增了,递延所得税费用和调减的20一增一减抵了啊