同学你好 反结账到1月份,反过账凭证,直接用Access数据库打开今年的帐套,直接修改年初的数据,再重新过账、结账,这样也可以
								
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    老师,金蝶标准版2019年12月份建账,结账到2020年1月份后发现2019年12月份有一张凭证错了,想反结账到2019年12月,为啥软件提示“年初不能反结账,请用年末备份数据”?而打开2019年备份文件,反过账反审核后修改错误凭证后为啥不让结账呢?总说是“备份文件,不让结账”。
我用金蝶K工S迷你版做账,11月份录入凭证时说己结账了,无法录入,后改录入时间为12月丨日,12月份凭证录入时间为12月31日,一起结账,生成报表出现错误,想反结账无口令,怎么办好?
请问,进入金蝶去年12月账套修改了数字,今年做1月份的账,发现期初数是12月修改前的数字,怎么弄呢?
我用的金蝶迷你版财务软件,12月末没我有备份就结账进去2022年的,2021年的数据都找不到了,怎么办,前面1到9月份都备份了,,我怎么找备份
金蝶单机版21年12月底年结完成 今年账务处理到了2月月结 账务处理现在要去修改12月份一笔凭证怎么修改 这样今年1月初期初余额就会有影响 但今年账2月已结账了
                老师您好,10月份社保基数提高,补25年之前月份社保部分,个人承担部分,个税申报的时候需要体现吗?
老师您好!请问前厅部报损的雨伞,验钞机,怎么入账呢
请问老师 暂估工资的分录怎么做
A公司转B公司的款项代B公司付给C公司,借其他应收款B 11000元 贷银行存款 11000元 借其他应收款C 1000元 贷其他应收款B 1000元 这样做有问题吗
郭老师接,您好,出口企业,我横联申报日期是9月份,老板让我开票在9月了,但出口代理是10月,我现在申报退税,说出口日期和出口代理时间不一致,要要怎么处理呢
老师您好,一般纳税人,红冲了一张上月开的票,上月该票分录 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税金销项税。那么本月红冲就按上月分录,然后红字显示,是吗?
老师,旅店业,小规模纳税人, 现在也收到短信,说跟互联网报送的收如如有差异,那要去哪里找这个数据呢?
老师,我公司是装修公司,一般纳税人,有6个点的设计费和9个点的施工两个税率,是不是6个点的销项得用6个点的进项抵扣?9个点的销项得用9个点的进项抵扣?
老师,小规模纳税人,外购的销售搭赠,这个视同销售吗?分录怎么写?
公司办公室购买的茶具,茶叶计入哪里