
甲公司是一家集生产、加工、销售为一体的农产品加工企业。2021年10月15日聘请方正会计师事务所审计其2021年度财务报表,A注册会计师为项目合伙人,在复核工作底稿时,注意到下列事项::(1)在实施存货监盘时,存货监盘计划要求,在对存货盘点结果进行测试时,采取从存货盘点记录中选取项目追查至存货实物的方法。在抽盘过程中,审计项目组成员B发现1个样本项目存在盘点错误,要求甲公司在盘点记录中更正该项错误。项目组成员B认为该错误在数量和金额方面均不重要,因此,得出抽盘结果满意的结论,不再实施其他审计程序。(2)在对银行存款进行审计时,对基本存款账户采用积极式函证的方式,对期末金额较小的一般存款账户采用消极式函证方式,对期末余额为零的账户主要采用检查相关记录和原始凭证验证其余额。(3)在实施应收账款函证时,由项目组成员C填写询证函后交由甲公司应收账款对账员填写邮寄地址,填写后交由甲公司前台寄发询证函。(4)在确定存货监盘的范围时,A注册会计师认为甲公司与存货相关的内部控制良好,故缩小了监盘范围。要求:针对上述第(1)至(4)项,逐项指
老师您好。我新工作一个鉴定中心,之前没有会计没有账,申报都是找了个人随便编的数申报的。现在我从去年6月开了公户开发票后开始整理的账,发现利润很大。我不确定哪个方案比较好:1、我更正今年电子税务局里面的财务报表和增值税报表,这样的话就会交很多税。2、我根据电子税务局申报的数,把我整理好的账做个凭证调成一样的余额。7月份开始我自己做的账,按真实数据来申报。
老师您好,我们是小企业会计准则。2021年总共多记了23万的管理成本(借:管理费用 贷:其他应付款),现在需要把这部分金额转出,并补缴相应的企业所得税。问题1:我2022年还没有结账,用未来适用法,是不是可以直接在2022年12月份把这部分金额一次性转出?具体分录应该怎么录呢?问题2:录完分录之后,还需要去系统里更正2021年的企业所得税报表和财务报表吗?2021年亏损7万,如果调整完这23万,应该是盈利16万,那么就需要补缴4000元的企业所得税。可是如果直接在2021年企业所得税报表把管理成本减少23万的话,2022年的数据也会有影响,这不就等同于我多调整了一次吗?但是如果不调整2021年的报表,2022年亏损30万,就算去掉这23万的成本,2022年依然还是亏损,不需要缴纳企业所得税,那需要补缴的4000元怎么体现呢?谢谢!
老师好,请教一下2021年五月的进项转出忘记做加计调减了,更正申报必须从五月开始吗?从五月开始更正会造成后面月份的数据受影响,都得更正是吗
我们2020年最后一个季度 填写增值税申报表的时候 填了1120的税控盘服务费的 抵扣增值税的优惠,当时没有用,所以余额还剩下1120. 今年自查发现,从2021年开始,每月的增值税减免优惠忘记带出这个1120的数了(因为我们基本上是代开专票,当时税款就交了,所以一直也用不到这个优惠) 然后需要把从2021年的增值税报表按季度一路修改到2023年,每个月都要修改一下才能把1120带到2023, 我们提交的时候提示说属于逾期更正申报。 那这个会影响我们的信用评级吗? 不涉及补税退税,之前所有月份的税再当时已经申报完毕,仅仅是带出这个1120的优惠
老师你好,我们爸爸在我们公司领的有工资,他已经年满60了,我把他加在我的附加里了,这样可以不
快递代理公司,什么叫倒件破损?用大白话解释哈,通俗易懂点。谢谢你了
一般纳税人增值税申报表,不动产租赁的金额应填在主表的哪个栏次
老师,我想请问一下我是劳务公司,我们有一些班头成立了个体户,营业执照范围有劳务服务,不含劳务派遣,但是税种核定是人力资源服务,6月开始合并了,那么他现在开生产生活服务人工费我们可以收这样的发票?
老师,您好!请教一下您 企业所得税季度报填写从业人数第二季度的人数怎么算呢?打开系统后直接出来的人数感觉不对。因为第一季度末为15人,4月份7人,5月份为6人,6月份为6人。现在系统出来15人,是不是需要手动更正人数呢? 谢谢指导!
代理记账公司的房租费记入哪个科目?
小规模公司,季度未超过30万,都是开的普通发票,免检增值税,还需要计提附加税吗
2025年的成本票能入到今年么?新接的公司,去年的票没入账,金额还不少
我在2021年购买了一套二手房,想无偿给哥哥,需要缴纳哪些税费?
老师借款800万的印花税每个季度都是以这个800万作为基数来计算印花税是吧,800万的万分之五