你好,这个是包含着个人负担的社保是吗?如果是的话,6000减去个人负担的社保。
6000的工资 社保个人部分是362.18 应缴纳个税是多少
老师 我公司有个员工工资刚开始是6000 个税 社保 公积金 基数都是按照6000申报 现在他涨工资 8000可是社保公积金 基数要7月份调 还是6000那个人所得税也是按6000还是按8000基数申报
老师,如果平均工资5000,社保基数按6000算,来年个税申报的话,社保扣除项也按6000等比例扣,这有个税少缴风险吗?个税收入需要和社保基数一致吗
老师 您好 们公司总共就3个人,领导说社保扣费的基数按照基本工资来算,那我这边怎么算单位社保的基数呢,比如说三个人的基本工资分别是20000.16000和6000,那我是不是按照这个基本数据去乘以相关比例,就是个人扣的部分了,那么单位的部分怎么算呢,
现在工资6000的话个税是多少呢,算个税的基数是6000还是按6000减去个人社保部分再算个税呢
老师,出口退税发票,有的退税有的不退税怎么做分录
清华附中实时网课有么?
老师,请问24年底计提年度奖金,25年5月发放的,这样汇算时要不要调增
老师您好,请教一下电费积分兑换成预付电费怎么做分录,主要是贷方科目我不知道怎么选,我们是事业单位,谢谢
请问,之前应收计提了坏账,后来为了能要回来款,我们给出了现金折扣,请问这笔账怎么入呢?
小规模纳税人实行小企业会计准则,23年8月开具了税率为1%增值税发票(发票不含税金额107821.78元,税1078.22元)在24年8月发现23年的这张税率为1%的发票税率开具错误,应该开具为税率为5%的增值税发票(按照5%开具后应为不含税金额103714.29元,税5178.71元)。因购买方不配合红冲发票,税务局给出的处理方案是不用红冲发票,直接更正23年8月的增值税报表,补交销项税4107.49元(5158.71-1078.22)。因为补交的这4912.31元销项税是23年发生,24年缴纳的,那这4912.31的销项税的账务处理应该处理在23年还是24年,如何做会计分录。同时产生的636元的滞纳金账务处理应该处理在哪一年,如何做会计分录。
老师您好!我公司去年发生了研发费用100万,全部在管理费用-研究费用科目里,全部费用化。现在我要做汇算清缴,研发费用的数据直接在A104000期间费用明细表中自动带出。但是主表A100000表中这个数据被包含在了管理费用的数据中。研究费用没有数据。那我需要把主表中发管理费用减去100,填到研究费用烂次里去吗?
公司仓库报损了一批保质期过期的材料,这部分损失可以所得税前扣除吗?
老师,贷款利息支出是不是需要银行开发票才能扣除费用,手续费也是这样
工地上的工人可以自己申报个税吗?
就是她工资是6000,个人社保是447,那她个税应该交多少
你好,第一个月6000-447-5000)*3% 第二个月12000-894-5000)*3%-第一个越预缴
那第三个月呢,按2个月那样以此类推吗
你好 是一样的 和第一个月一样的。
那第二个月那样算不是要交个税183.18?以后每个月还是交16.59?
是的是的,是这么做,是这么理解的。
那第二个月为什么要这样算啊
啊,现在根据年累计算个税,一九年开始了,已经好多年了,这个是规定。
有专项扣除的话是不是不用交,专项扣除个人app上面申请好了,然后申报个税的时候就不用交个税了是吗
对的,是的,不需要缴纳的。
app上申请了,那发工资直接按正常发就可以了?年底有2万奖金呢,这个怎么算呢
对的,是的,可以合并到工资薪金,也可以单独申报个税,哪个交税少按照哪个来。