同学你好 管理费用贷方的做成借方负数

老师,我手里有个新接过来的账?正常情况,总账,明细账,还有科目余额表里的期末数是不是应该是一致的,但是我发现接手的这个账总账和明细账是对应一致的,而科目余额表里的库存现金,管理费用等数跟总账和明细账不一样,是不是有问题?
老师,我问下之前订正管理费用科目,我应该是从管理费用借方负数调整,但是我做到了管理费用的贷方,这就导致,我利润表的管理费用本月的发生额和我科目余额表的本期发生不一致,是不是我也没法再调整了,如果我调整在2022年7月账务里面,我本月利润表的管理费用和科目余额表又对不上了
老师,你好?我接手的会计做的账2022年管理费用贷方有金额导致报表跟科目余额表数字不一样,现在我找到那几笔账导致的,我该怎么办能使我的财报跟科目余额表一致?
老师您好,我在2022年收到了一笔退税287元,当时写了这样的分录,导致我的科目余额表应交所得税贷方有余额,我发给你看下,现在我应该怎么调整呢
老师,我在做年终汇算清缴的时候发现利润表里的管理费用跟科目余额表里的管理费用不一致,我查了账目,我九月10月有两笔分录做错了,这是2022年的已经结账了,我在汇算清缴时应该怎么填才能让利润表的管理费用跟科目余额表管理费用一致?
老师,企业找审计所做专项审计报告,签了合同,这合同要交印花税吗,属于那种税目
甲方代发乙方工人工资,工人不开票给乙方,乙方直接代报工人个税这样有风险吗?
老师,我们购买一台电脑一万一千多办公室用。可以不折旧不呀。因为电脑使用不一定会使用到规定折旧年份就坏了。
老师:请问当月开票,当月红冲,一正一负刚好抵消,这2张票需要做账吗?
公司的业务有一个是承包项目,即既出租机械设备(如叉车、铲车)又提供人力、维修服务等,承担水电费、住宿费等,合同收入按照铲车产量计算。这种税费怎么计算比较好?貌似有简易计税?签订合同的时候是不是分开列明每个项目的收入比较好?因为涉及出租和人力外包
老师,买的矿泉水,对方开的专票,我们公司能抵扣进项税吗?
遇到个问题,我们给甲方开的9%的发票,劳务我们分包了,因为是小规模只能回3%的专票,还差6%的税费,我应该怎么给他算加上成本一共需要给我们开多少钱的发票呢
先进制造业加计扣除,内部交易不得抵扣,相关政策有吗?
一般纳税人税率13%货物不含税进项票398813.68元销项票427859.24元,运输票不含税145929.78元税率9%,应该交的增值税附加税印花税
老师请问一下物业公司的所得税税负大概是多少
老师,这是2022年的账,我怎么改啊?
同学你好 反结账回复改
老师,这个不影响财务报表的数据?
同学你好 这个影响的 如果不想调整去年的申报表那就在今年做跨年调整的