意思是别人代付了300万。

老师您好,公司采购付款六万,收到发票一万,外账借应付账款六万,贷银行存款六万,然后借原材料一万,贷应付账款一万,所以应付账款借方余额五万。内账根据资金流与收货入库单记账,借应付老板六万,贷银行六万,然后根据入库单借原材料三万贷应付账款三万,所以内账余额借方余额三万,看上去都没有错这是怎么回事?如果只做一套账怎么记得明白???
你好,我们公司之前借款a公司21万,会计分录为借银行存款贷其他应付款,然后a公司购买我们东西,我们公司给他开发票200万元,合同表明也是200万,后收到a公司打款179万,直接从这200万中扣除了之前借款的21万,没有做任何的手续,我们跟他们开收据200万,他们给我们开了一个收据21万,这合理吗?
老师,我单位以前有这们一笔账我看不懂,借:预付账款—500万,贷:银行存款200万 其他应付款300万,后面付的合同,银行支付单200万,收据500万现金,没发票
老师我从银行开了一张200万的承兑,当时做的是借:其他货币资金200贷:银行存款200,借:应付账款贷:应付票据,那现在我承兑已经到期了,也收到利息了,应该怎么做账?
老师您好,我公司是一个资产管理公司,去年底收到了一笔土地租金,是要支付给农场的,借:银存200万,贷:其它应交款 200万,年底的时候,同事记账记成了借:主营业务成本 200万,贷:银存200万,,今年他发现其它应交款还有余额,又做了借:其他应交款 200万,贷:以前年底损益调整 200万,这样做是对的吗?
你好老师,酒店会计,以前没干过,我想问一下,携程预付对账,我点提现了,还要给携程开票吗,想问一下怎么对账,因为和前台拿来的携程挂帐小票不一致
老师,您好!会计科目能自己增加一个应交税费--应交增值税--无票收入吗?
老师,问一下,上个月给员工缴纳了社保,然后申请退了,本月给员工缴纳社保时,系统里面的缴纳费用直接抵扣,这种怎么做账呢?
在吗,老师,麻烦问一下我是一般纳税人,我是销售方,我现在准备冲红10月份的发票,我可以对10月份发票部分冲红吗,这张发票对方已经抵扣了
老师,收到融资租赁款怎么做分录
老师,异地施工开人工费还用外管证吗
按季度申报定额票普通票上个月不小心开增值票了,可以开红字发票吗
社保年度工资申报成功,查询申报工资也有,为何申报社保时显示未申报工资啊
公司卖的旧设备可以开发票吗
出口发票开票开错,本来是免税的发票,开成了13个点的征税发票,那这月报税只能先缴税,下月再申请退回吗