你好 你们是施工方还是哪方

上个月暂估工资,借制造费用-工资500,管理费用300贷应付职工薪酬800,制造费用工资分配:借生产成本-直接人工200,贷:制造费用-工资200,这个月已经知道实际数了,应付职工薪酬是750,管理的250,直接人工180,制造费用工资320,这个月我该怎么做分录呢?
老师 场区建设支付的临时工务工费可以计入到管理费用-修缮费里面吗 还是制造费用-工资里面去?
老师 场区建设支付的临时工务工费可以计入到管理费用-修缮费里面吗 还是制造费用-工资里面去?是借制造费用-工资 贷应付职工薪酬-工资 支付的时候又是 借应付职工薪酬-工资 贷实收资本 这个费用是股东支付的直接算成入股资金 这样可以嘛?
老师,生产企业结转生产成本时,车间管理人员工资,借制造费用-工资,贷应付职工薪酬,那么工资表上不是也有车间管理人员的工资吗?计提工资时,借:制造费用,贷应付职工薪酬不是重复了吗?
老师你好 工资计提借:管理费用-应付职工薪酬 工程施工-应付职工薪酬 贷:应付职工薪酬 发放时借:应付职工薪酬 贷:银行存款 这样做的账,结转后的利润表里的成本里面包含工资吗
老师我们村集体合作社要开这个农家肥发票,开一个点的专票,增值税要缴纳,企业所得税要缴纳吗,我们的农家肥是从老百姓哪里收来的,他们去税务给我们代开进项发票
老师,之前在汇算清缴调增出来暂估成本,当时账务没有调暂估成本,今年收到暂估成本发票了,怎么账务处理,汇算清缴怎么做账
如果父母去世,赡养老人还能填吗
我们是代理机构包装的高企,研发费用加计扣除明细表必须填吗?
老师,税务规定多久没有业务会罚款
老师,我公司有一辆旧机械置换新机械,对方给我们开新机械的发票,是新车全部价款的含税价,还是扣除置换部分的价格
老师,请问个体户开的发票,对方的抬头是没有个体户工商户的字眼,但是我查了企查查是公司名称有这几个字的,那这张发票可以正常使用的吗?
公司卖了一辆公车,我们给买方开了张普票,电子税务局里面又有一张车行开的二手车发票 ,我们开的那张票要红冲吗
合作社开给荔枝发票给我们是免税的,我公司可以计算抵扣9个点的增值税发票吗
集团公司内部之间的往来款(账面都是挂的其他应收,其他应付),可以直接对冲嘛?实质就是互相倒腾钱,这个公司账户没有足够的资金了,另一家单位给划拉过来点
公司这方临时工来场地施工的务工费股东直接付的钱 现在可以把股东支付的工资应付账做成实收资本嘛?
老师在吗?
股东同意是可以的。