借生产成本社保7000, 制造费用社保2000, 销售费用社保1000, 管理费用社保2000, 贷应付职工薪酬社保12000, 借应付职工薪酬社保 其他应收款个人负担的社保8000 贷银行

5、 月初公司支付员工上月管理部门工资58000元,个人所得税1200元,社保公积金6000元(其中个人部分1000元);销售部门工资42000元,个人所得税800元,社保公积金5000元(其中个人部分900元)。请写出此笔业务上月及本月一般纳税人的会计处理
写会计分录8以银行存款支付行政管理部门的办公费3000元,车间办公费1000元。9.仓库发出A材料54000元,其中:生产甲产品耗用30000元,乙产品耗用20000元车间一般耗用2500元,行政管理部门耗用1500元。10.分配本月工资,其中:甲产品生产工人工资24000元,乙产品生产工人工资18000元,车间管理人员工资2000元,行政管理人员工资16000元。11.用银行存款支付水电费5000元,其中车间2000元,行政管理部门3000元。12.用银行存款支付固定资产修理费3000元,其中车间2000元,行政管理部门1000元。
9、计提本月职工工资,其中:生产工人工资20000元,车间管理人员工资5000元,行政管理人员工资5000元,销售人员工资8000元,福利部门人员工资3000元。老师这个福利部门人员的工资怎么写分录。
19、1)工资费用分配(计提工资),其中,管理部门人员工资6000元,销售部门人员工资8000元,车间管理人员资3500元,生产A产品工人工资2000元,生产B产品工人工资4500元。2)现金支付本月员工工资24000元。
工资费用分配(计提工资),其中,管理部门人员工资6000元,销售部门人员工资8000元,车间管理人员资3500元,生产A产品工人工资2000元,生产B产品工人工资4500元。2)现金支付本月员工工资24000元。分录
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老师您好我这边是一家贸易型企业,目前想做销售免税,暂时不办理退税,需要办理退免税备案吗?如果需要的话需要报送哪些附件资料呢
收到一张发票,对方的开票项目名称是*农业机械*其他机械设备*润滑油,这样的开票大类是不是不可以,正确的应该是什么?
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供应商会给我们价保返利,但是我们收不到实在供应商提货的系统里,下次提货可以使用。供应商给我们开票的时候会把这边部分返利金额做折扣开负数发票(一张发票有原始金额和负数的折扣),请问这样怎么入账?另外商品成品按照什么核算,是没有折扣的金额 还是实际金额
只有10多张银行流水 其他都没有 如何做账