借生产成本社保7000, 制造费用社保2000, 销售费用社保1000, 管理费用社保2000, 贷应付职工薪酬社保12000, 借应付职工薪酬社保 其他应收款个人负担的社保8000 贷银行

5、 月初公司支付员工上月管理部门工资58000元,个人所得税1200元,社保公积金6000元(其中个人部分1000元);销售部门工资42000元,个人所得税800元,社保公积金5000元(其中个人部分900元)。请写出此笔业务上月及本月一般纳税人的会计处理
写会计分录8以银行存款支付行政管理部门的办公费3000元,车间办公费1000元。9.仓库发出A材料54000元,其中:生产甲产品耗用30000元,乙产品耗用20000元车间一般耗用2500元,行政管理部门耗用1500元。10.分配本月工资,其中:甲产品生产工人工资24000元,乙产品生产工人工资18000元,车间管理人员工资2000元,行政管理人员工资16000元。11.用银行存款支付水电费5000元,其中车间2000元,行政管理部门3000元。12.用银行存款支付固定资产修理费3000元,其中车间2000元,行政管理部门1000元。
9、计提本月职工工资,其中:生产工人工资20000元,车间管理人员工资5000元,行政管理人员工资5000元,销售人员工资8000元,福利部门人员工资3000元。老师这个福利部门人员的工资怎么写分录。
19、1)工资费用分配(计提工资),其中,管理部门人员工资6000元,销售部门人员工资8000元,车间管理人员资3500元,生产A产品工人工资2000元,生产B产品工人工资4500元。2)现金支付本月员工工资24000元。
工资费用分配(计提工资),其中,管理部门人员工资6000元,销售部门人员工资8000元,车间管理人员资3500元,生产A产品工人工资2000元,生产B产品工人工资4500元。2)现金支付本月员工工资24000元。分录
老师好,想问一下,25.12要交增值税。可如果把末勾选发票也做账,应交税费应交增值税--末认证税金,结转后,报表应交税金为负数了,这个要怎么处理。
公司公户收到一笔过账款,怎么操作不会有税务风险
在合作商买东西但是是个人 这种他找个公司开发票走个帐 有合同 但是业务是真实的 就是发票开的内容和真是不符 这样可以吗
老师今年的盈利可以抵扣以前的年度亏损,这个以前年度的亏损是公司之前所有年度的亏损吗?还是说今年抵扣2021年的,明年抵扣2022年的。
老师,现在财务软件5年4500,这样的费用入什么科目比较好呢
老师,请问,收入小于成本正常吗?
老师,请问一下,我们公司租个人的铲车,按月付租金,这个税怎么交呢?(董孝彬老师)
老师您好, 10月份入库的原材料-面料/辅料,12月份客户承担这些费用,才将钱打过来,我是冲减原材料科目还是冲减生产成本
请问郭老师 在线的吧
支付一年房屋租赁费,现在是不是用预付账款科目?取缔待摊费用科目了?