你好 借:主营业务成本等 贷:银行存款 同时 借:专项应付款 贷:营业外收入
老师好,我们收到财政专项资金时候借银行存款贷:专项应付款。现在这笔钱用在在在建工程上,应该怎么做账,才能把专项应付款冲了。
国有企业收到专项资金,专项资金不能用于缴纳税金。收到时做的 借 银行存款 贷 专项应付款。现在已经开始使用 怎样冲销专项应付款呢。会计分录应该怎么做
@乐老师,老师我们出版社收到的项目基金不涉及无形和固定资产的,其他要求单独核算的资助项目资金都可以这样做吧,借银存货专项应付款,支出借主营业务成本或管理费用货银存,结题同时转借专项应付款货资本公积对吗
文旅企业,主要营运景区等。因为有部分公益类项目有财政渠道拨付专项使用的资金。请问收到的时候是不是直接:借记银行存款-专户、贷记其他应付款-专项资金。开销的时候:借记成本费用类科目、贷记银行存款-专户,然后再借记其他应付款-专项资金、贷记成本费用类科目(反冲)。如果未收到资金需垫付时,可以先借记其他应付款-专项资金、贷银行存款。收到资金后在归还专户资金,然后按前述方法操作吗?
收到省级基本建设专项资金,借:银行存款 贷:专项应付款-基本建设专项资金 。现在用专项资金支付了一笔云服务器的租赁费用,用于主营业务的,怎么做分录?
老师您好注册新的公司步骤
在我小规模期间我采购了这批货物回来我并未在我小规模期间进行销售,也没有按小规模的征收率开具发票的嘛,当时供应商开具了普票给我,我现在成为一般纳税人了可以要求供应商换开成专票给我吗?
我想问一下,酒店给我开出的普票我没报销,公司会查到这个个报销吗?这只有开出方和我知道这个事
生产型加工企业,如果当初没有搞清楚状况人工不容易分清楚,就用的主营业务成本科目,没有用生产成本和库存商品科目,必须改账吗?
填写出口收汇明细表的时候,收汇单上显示的金额,不和报关单上面一样,可能三张银行凭证对应了四五单报关单,那我要怎么填
房屋租赁行业,客户转租金到公户,再从公户转到老板私户应该怎么备注
月工资3万,如何根据税收政策,合理避税
可以做到销售费用-材料费吗这个科目吗
老师客户打的开模费,这个不会退给客户怎么做会计分录合适
我们是一般纳税人做纯贸易出口,小企业会计准则,以cif 形式出口,保运费是不是就是代外国客户支付?我收到的国内发票不能做我们费用?
请问文件要求单独核算,主营业务成本下面是不是要增加一个子科目:主营业务成本-基本建设专项资金-云服务器租赁费。 计入营业外收入是营业外收入-政府补助利得嘛?
这个没有意义阿,这个单独核算,只是说要跟你们的收入成本区分开的
我们之前也租用了云服务器,就是主营业务成本-云服务器租赁费,现在也入这个科目不会混淆嘛?
会阿,你如果是怕混销,那么建议你在摘要中写明使用了专项资金,这样比较合适的
好的,要是购买固定资产,这边应该怎么做会计分录呢?
这个没有研究过的,你可以问一下其他老师的