计提 借生产成本8224 制造费用5724 管理费用6536 销售费用9900 贷应付职工薪酬30384

麻烦老师发下计提工资发放工资完整的分录
请问下工资和社保的计提和发放的标准分录怎么写,请麻烦cpa老师回答一下
请问老师,按照这份工资表,详细的计提工资和发放工资的会计分录麻烦写一下。谢谢啦。
工资,公积金,社保,计提,发放的分录,麻烦发一下
麻烦发一下计提工资,发放工资会计分录
如果两家公司付ab合并入一家公司c,对方发了一个并账协议过来要我们盖章,这个方式是否合理?
老师好!我公司是做餐饮连锁的,有总公司和分公司名下各一家粉店,现在要开第三家店,请问可以在分公司名下注册这第三家店吗
@朴老师,我们去年的费用多记了10000元,今年发现了,请具体描述一下常规的对应的账务处理及汇算清缴调整方式 然后再描述一下如果是多记了10元的金额小的怎么账务处理及汇算调整方式调整方式,
请问下老师,我们公司一般纳税人,开票劳务派遣,6%普票,差额征税。这个增值税申报表怎么填
你好老师补缴25年企业所得税科目怎么写:是不是:借:所得税费用,贷:应交所得税
我们有一笔差旅费发票是3000元,结果做了7000元,这样导致2025年的费用增加了,2025年的账已结结束了,请问我现在应该如何处理?是直接在今年做一笔 借方 管理费用 负数4000 贷方 其他应付款-4000,汇算清缴调增,,像这种金额不大的请具体写一下账务处理及方式
提示承兑啥意思?不懂
郭老师,银行存款余额不能低于哪个比例30%左右,有风险
请问老师,每个月工资17600,每个月6500是不需要交税的,一年下来怎么计算个人所得税
建筑地自动核定了个税,认定期在2月,现在三月需要报2月的个税是吗,现在3月报完之后反馈完,四月还需要报3月的个税吗
代扣代缴 借应付职工薪酬 贷应交税费-应交个人所得税104.36 其他应付款-社保1734 -公积金1132.80 -伙食补贴1532
实际发放 借应付职工薪酬25880.84 贷银行存款25880.84
老师,麻烦解答一下这个表的工资计提以及发放的分录。
我把分录发给了上边就是