退回来的红冲发放的分录 按照退回来的金额红冲哦 然后再按照退回来的金额做发放的分录

老师你好,我麻烦问一个问题,就是我们每个月在计提工资的时候我们会计做账会紧跟着后面有一笔发放工资,但是我们计提工资计提的是当月的,我们一般发放不是在下个月吗?那这种情况下还要在后面附一张发放工资的吗?还是他发放工资发放的是上个月的,但是我见很多就是他们做账的时候都是计提工资,后面紧跟着发放工资,而计提工资和发放工资的钱是一样的。那他既然已经做了,本月计提,本月发放,但实际他一般很多公司都是下个月才开始发放。
一个企业他发生了一笔工资退回,这个时候借方是银行存款,贷方是应付职工薪酬,那这个时候因为他的借方不是任何费用类科目,我怎么才能做到应付职工薪酬的贷方和费用类的借方勾稽呢?就比,他后面冲减做的是红字冲减,就导致,现在管理费用的借方比应付职工薪酬的贷方少了退回的工资数。麻烦老师写下完整的分录
今年的初级两个科目的重点章节是哪几章呢? 麻烦老师解答下老师,工资有个退回然后重新发放的,我的发放工资的分录按22700.96这笔做吗 但是计提的包含退回重发的这笔,这样就不平了 差着的这个科目怎么做,麻烦老师解决一下。
老师,工资有个退回然后重新发放的,我的发放工资的分录按22700.96这笔做吗 但是计提的包含退回重发的这笔,这样就不平了 差着的这个科目怎么做
老师,去年我多计提和多发放工资了,然后在今年冲的,是这么弄的, 借;应付职工薪酬,贷:利润分配—未分配利润 借:银行存款等科目,贷;应付职工薪酬 我想问下我这么做去年的资产负债表没有变化,那我报税务年报是在工资那直接调减就行么,然后只要税务年报对着就行是不,账这么做完变了,未分配利润变了,但是报表没有变化,老师,每个都给我解答下
老师,我想问一个工程劳务方面的问题。如果a是总承包单位,B是分包单位,C是再分包单位。现在a要代b发工人的工资,实际人工都是C提供的,现在应该怎么开票,又是有谁来申报个税呢?
你好,老师,2025年汇算清缴,调增成本取数来源于哪些科目?我的思路:看我的科目余额表中应付账款——暂估,本年累计期末余额,我同事说我的思路是错误的
A公司原来是B公司的股东,这点就难了,变更股东,未分配利润处理完了才能变更。老师这种风险是什么,有解决方案吗。B公司已经变更了
老师 您好,问一下 机械加工企业里面,生产工人领用经常领用的钻头,激光喷嘴,铣刀片,铣刀杆这类的是记录在生产成本里面吗?这些要不要月末加权平均法的
老师、企业所得税年报、公司是租的地方、可是在填写资产折旧、摊销及纳税调整明细表那一块、一直提示信息不符、显示是房屋、建筑物资产原值为0与当年房产税依据不一致,这是怎么回事呀?需要怎么填写呢?
原材料盘盈的分录是啥
尊敬的纳税人 根据税收征收管理法规定,纳税人需如实向税务机关报送财务会计报表。经审核,发现贵公司2026年报送的财务报表不符合规定,请贵公司于2026年5月31日前据实填报并在电子税务局或办税服务厅补报财务报表 老师,收到这个通知需要做什么不
与税务会计交接需要注意什么
老师,咨询一下工程款抵了几十个无产权证的车位,入长期待摊费用可以吗?车位摊销多少年合适?
朴老师在吗?问一下有在线吗