你好 你好 你好 账务处理—凭证管理—过滤需要打印的凭证
请问一下 金蝶软件怎么打印凭证出来啊
老师,请问金蝶软件打印凭证时一会偶数页打印,一会基数页打印,这个怎么设置全部打印
你好,请问金蝶软件怎么只打印指定号的凭证呀
老师,请问下,这个打印怎么设置一张里面只打印5-1,5-2,打印成正反两面怎么设置的,请指教,金蝶软件
老师,金蝶软件第一次打印凭证,我设置了自定义了,怎么这个打印的地方没有?
老师,根据资产负债表的资产总计的期末数,和利润表,我填的企业所得税数额对吗
老师,请问一下,社保的注销流程,是不是填写上传注销社会保险缴费登记表就行的了呢?
老师,销售商品没有确认收入怎样做分录?
月末增值税结转比缴纳多了一分钱,怎么做分录调平
公司主体不是卖货物的,进项服务费用10万,销项服务费用10万,分别怎么写科目
老师,我们公司的贷款利息,银行说不能提前知道,然后是当月扣了本金,才知道生产利息,进行第二次扣利息,请问分录怎么写?
老师,@深税收到判断是否是互联网平台在哪里反馈?
老师: 做银行到账分录时 借:银行100贷应收100 酒店业务根据前台系统报表做账, 请教问题,酒店前台系统会再上账一次,银行汇款100元,应收减少100元, 再做一次就重复了,不做呢,前台系统的报表不平, 请问怎么做或者怎么过渡呢? 前台系统到账时:借银行汇款 100,贷应收账款 - 过渡户 100(系统记过渡,不直接冲应收 )。 财务核对后:借银行存款 100,贷应收账款 - 过渡户 100(这样做,应收解决了,银行变成200了,银行重复了) 请问应该怎么做呢
你好 老师 问下 公司买的净化器 3500元,做固定资产还是直接计入管理费用,取得专票 进项税额可以一次性抵扣吗?
您好老师 我有个问题想要咨询一下您! 是这样的,我们公司4月、5月都有给员工发现金过节费,然后因为当时报个税的时候忘记了,就想着6月份一起报,结果6月份公司有人员流动,所以 我今天去税务局更正申报4月、5月的个税,也把需要补缴的个税补了 但是我不太清楚这个过节费是要做在哪个月,是4月发的就计提在4月、5月发的就做在5月吗?还是说可以在6月一起补提呀?
没有凭证管理
你好 凭证查询— 有没有 有查询 就可以 打了
选择了下面那号打不出来,只能打印上半部分
那调整一下打印设置这张凭证不是找到了吗?
怎么调 不会
这个没有规定的数据,你自己要多调几次,然后预览。预览合适了再打印。
预览的时候都出来了,打出出来下面一半打不出来
看一下你纸张的格式,放的对不对?横版或者竖版。
横着放的A5纸
一般不然不会这样。 预览的结果和打印出来结果一样的。