同学你好 对的 季度申报那你要填写你季度的数据

老师你好,这个月申报2021年1月1的到12月31的这个财务报表,那他这里的数据我就按照2012年1月份里面的数据照抄吗
老师你好,我现在10月1号到12月31号,我申报的这个收入的话,是1~12月的收入吗?还是一到9月份的增值税申报,明年的4月份再申报10月1号到12月31号的增值税主表吗?
老师你好,我现在公司注销,那我填这个利润表的时候,2023年1月1的3月31号的我是不是拿这个本年累计金额减去12月份的来填我这里的本年累计金额?
我现在是这样子填写的,我的资产表的1月1~12月31呢,我填写的数据呢,就是3月份的资产表,但是利润表的年报呢,我就写了2022年的,12月1号到12月31号的,如果我写2023年的1月1~3月31号的话呢,他那个增值税应叶及附加那里就是负数了
老师你好,我现在申报2023年1月1的12月31号的报表,他这个年报和资产表我照抄1月1~3月31号的表吗?
2020年6月成立的公司,2021年10月已经实缴完毕了,审批局说让我们改章程去,我们都实缴了还用改吗?如何回复对方?
你好老师!税务要求26年5月补交24年的增值税,24年报表怎样修改,账务怎样处理
请问老师,前期取得销售方提供增值税专用发票,当时已经抵扣,后来被税务机关要求进项转出,原因是销售方被税务异常,现在已经解除异常了,那之前进项转出的部分现在可以正常抵扣,需要在增值税怎么填写?
报关单上金额是美元,收款时客户转人民币,我们收到的款是人民币,这个有什么影响?会影响退税吗?客户转款有两种情况,一种是通过境外银行转人民币,另一个是境内银行转人民币,我们收款账户都是境内人民币账户
老师您好,我想问一下,如果26年5月之前发放25年的工资,汇算清缴就不做调增处理,汇算之后发放工资是否还需要做调整,还有就是如果27年5月之前把25年和26年的工资发放了,做汇算清缴的时候是否还需要考虑25年汇算清缴的问题
老师,固定资产原值5000,净值还有200,累计折旧4800,也没有卖,在库房也现在做固定资产清理,怎么做会计科目
请问老师,纳税申报表带章的,怎么下载?税务局下载 的没有带章
老师,有个房顶出租,纳税人名称是员工交的印花税,我们是驾校。这怎么做分录?
请问下餐饮行业购入的米面油应计入哪个科目
老师,劳务派遣公司月申报增值税附加税的话,点进去申报页面,它上面的税费正好是我计提的一致,这样可以直接提交申报吗?
老师你好,我1月1到3月31号我申报了,但是我又改了凭证,我可以用新的凭证去填在这个2023年的1月1~12月30这里吗?因为我发现我做错了,前面那个不能更改了,因为我要注销
同学你好 对的 是这样的哦 那你更正申报
那我前面不能更改了,那我可以更改后面的2023年1月1的,12月31号的新的报表数字了,去申报了,那他这个利润表的年报的话我该怎么申报?就是用我新做的这个凭证去照抄我的利润表吗?
这个图1呢,是因为我申报在1月1~3月31号那里了,因为那个应交税费,我写错了在那里,更正不了,做了改正的新的凭证就是图2呢是申报在1月1~12月31号这里的这利润表,把里面数据照抄上去对吗?
同学你好 对的 是这样的 照抄上去就可以
老师你好,他这里写的是弥补以前的年度亏损38774.79,就意思是说我有三个数字,-1845.54-13367.06-23562.19,就是说这三年相加这里出现黄色字体也没关系吧
同学你好 数据要对 不能是黄色
老师你好,但是这个数字是系统出来的,我算了一下我,数字是对的
同学你好 只要是正确的就可以
老师你好,那这些表的数字我要填吗?他有资产处理损益明细表,有负债清偿损益明细表,剩余财产计算和分配明细表,这些我都不填,全部是零对吗?
需要填写的 按照你账上的金额填写 资产类和往来科目等都要清零
我的资产上面还有存货啊,还有应付应收,这些数据都要抄上去吗?
存货要交税做收入清理了 应收应付也要清理了 该收收该付付 不收不付转到营业外收入或者支出
那意思是说我现在又要重新做那个,金蝶的分录吗?把那些报表的数据全部支出该营业外收入就收入是这样意思吗?然后再来申报这个表
同学你好 对的 都要清理了
老师你好,我把它改好了,改成了这样子,那我应交税费,交完的话我是不是也要冲掉为零吗?那我就按照这个表来填写是吗?你在上面的负债明细和资产明细那里对吗?
同学你好 对的 是这样的哦
这个应交税费,我现在是有数字的,那我要改为0吗?
同学你好 是的 要冲减了哦