你好!你们是一般纳税人吗?这业务你们准备好安税负缴税吗?

老师您好,想咨询三个问题。我们是做规划设计,没合同,假如年初到年底,一共收到预收账款200万,对方一直不开票说以后再开,我们也为对方服务了,也值他们付的款项,所以12月底想确认不开票收入。1:我们平时开出发票的项目名称是:专业技术服务,请问这200万的无票收入需要交印花税吗?印花税到底是按什么确认交不交?2:以前的工资全入了管理费用,其实在收到预收账款时,人员工资已经是劳务成本了,只是没确认收入,就记入了管理费用,现在12月确认收入时,如果只把本月工资计入劳务成本,这成本费用就太低了,怎么办?还有全年一次性奖金也可以计入劳务成本吗?3:公司注册资本10万,确认收入后,弥补以前年度亏损后,净利润假设按100万计算,第一次提取盈余公积金,按10%计算,10万,就会远超(注册资本的50%)5万,那怎么提取,是严格遵照法定提取10%10万,还是只按利润的一半50万来提取10%5万?谢谢,麻烦老师了。
请教老师,如果我们收客户货款10万就是毛利润了,我们是小微企业,所得税、增值税、附加税、印花税(万分之三)都考虑进去的话,怎么倒推算我们如果这10万货款不开票了,给他减免几个点合适?谢谢
请教老师,如果我们收客户货款10万就是毛利润了,我们是小微企业,所得税、增值税、附加税、印花税(万分之三)都考虑进去的话,怎么倒推算我们如果这10万货款不开票了,给他减免几个点合适?谢谢 增值税13%所得税2.5%印花税万分之三附加税12%
老师您好,我是一般纳税人监理公司,之前外面的公司挂靠我们公司,我们收费室16.68%,也就是10%的管理费和6.68%的税费,之前也是小规模纳税人,现在升为一般纳税人,没有进项,税率是6%,老师这种的我们领导说收费提高一点,我不知道怎么算合理,增值税6%,附加税10%,印花税万分之三,企业所得税应该怎么算合适呢老师
老师,我们劳务公司A从总包B公司接的4千万不含税产值,纯劳务单价 现B公司补9%税点给A,让A向承建方中建四局开票4360万含税9%销项发票获取工程款,初步核算A的成本都是人工工资占多,进项发票只能收到1163万的成本票,所以我需要先测算一下所得税 印花税和工会经费等, 如果这个税费我司亏了, 就会导致我那4000万纯劳务的利润受损,那么请问一下,我在试算企业所得税时可以按照:4000万*2%来核算吗?工会经费我按3500万*2%,印花按照4000万*万三试算 这样合理吗?
餐饮企业,大众点评线上购券线下到店内消费,在统计报表中属于通过公共网络实现的餐费收入吗?
老师,晚上能开票的吗
个人所得税税率高,又要银行流水,怎么调节?
老师,我们是粮食商贸公司,我们公司之前认证的有机证书,现在有公司要转接我们这块基地,可以开票吗。开什么项目
老师,公司的进项发票太多了,又没有提供纸质发票,直接通过电子税务局导出的明细来做账,有没有什么方法让做账比较方便啦,能不能将导出的明细设置汇总表来做账呀
老师,像货架这种东西,是计固定资产还是计长摊合适?
现在做个人汇算清缴,2025年1-4月还可以补申报吗?
朴老师在吗,现在有在线吗
老师,工商年报里的广告费,是利润表里的广告费+业务宣传费吗
房地产开发公司,印刷两书做费用还是成本科目?
是一般人 如果按税负交税或者不交税,两种各自怎样算呢,谢谢老师
你好!不交税那需要按全额税金计算,如果按税负率计算按实际缴纳金额
具体公式怎样的,可以教教我么?谢谢
你好!不交税对方给你们提供发票吗?