同学 你好 对得 ,经营租赁 13%来开票。

老师,实际中遇到这样一种情况,麻烦帮忙看下:甲公司是商场的物业公司,乙公司是商场的租户,甲公司付给电网一个月电费1350,但是电网却开了两张发票,一张开给甲公司350一张开给乙公司1000,而这两张发票都在甲公司做了账,这是不是哪里不对啊
老师,我们有甲乙两个公司,之前我们的办公场地是甲租赁的,后来甲公司的项目黄了,又成立了乙公司,还是用的这个场地。甲无偿把场地租赁给了乙公司。(因为老板不想换合同),想问下比如交房租水电的时候甲公司交给房东钱,然后房东给甲公司开票。乙公司把水电费打给甲公司,甲公司可以给乙公司开房租水电的发票吗
老师,我想问一下,乙公司挂靠甲公司,甲公司开票给建设单位后,乙公司没有给甲公司开发票,甲公司把税费等都扣掉之后把钱打给乙公司了,乙公司这个账要怎么做呢?如果乙公司做无票收入的话相当于所有税都交了两遍
老师,你好!甲公司把设备租给乙公司,两个公司都是一般纳税人,甲公司是不是得给乙公司出具租赁发票,这个发票怎样开具
甲个人购买了一处商铺,给乙免费使用,乙把商铺以自己名义对外出租给丙公司,租金乙收取。丙公司需要专票,请问发票谁代开?是甲还是乙?个税谁缴纳?甲还是乙?
老师个体户注销有现金,有实收资本,未分配利润是借方,留哪些,转走哪些谢谢老师
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老师个体户注销有现金,有实收资本,未分配利润是借方留哪些,转走哪些
是这样,我们公司是做政府的土地综合整治项目,土地流转,招标,其他公司做工程。总的是做了四个项目,21年项目已经审定好了,22年我们陆续收到政府的款项,我们开票,确认收入,到了23年的时候,有三个项目收益政府给我们了,我们也开了票,就是期中有一个一项目有问题,到了23年才审定,现在税务局要我们整改,我们的收入要从21年审定的成本确认收入,23年项目成本不能用到前三个项目的成本。比如我四个项目收益9000万,四个项目成本6000万,期中一个项目1500万是后面的成本不能用,不然要把后面的收入也确认1500万,主要我们做政府项目,政府23年到现在后面一个项目才给我们一百万,。税务硬要我们最后一个确认成本就确认收入,后面成本不能用在前面一个项目,调整企业所得税,我们调整22年的时候,滞纳金都产生了
老师个体户注销的时候报表上左边现金,右边是实收资本和未分配利润,这样可以注销吗
老师,我是房产公司专门做二手房买卖的,我在贝壳网上上线我的服务,如果客户在贝壳网上看到我和我达成交易,比如收入100块钱,我就要开票给贝壳网,贝壳网就打100块钱给我公司,但是贝壳网里面有个员工吧,我要公转私给她佣金,这种情况,她个人没办法给我开票。我应该怎么操作
现在出口退税要次年4月30号前申报,但是我第一笔退税刚提交备案单据,还没有审核通过,第一笔是去年的,去年还有两三比,这种怎么办
老师我公司是跨境电商平台,全部收入是总含税总收入,这个总收入包含了已开票含税收入,我是一般纳税人企业,税率有13%,有6%税率,怎么设置可以填入含税总平台收入,再填入已开票的货物13%,服务6%,怎么说呢,就是平台总收入-已开票的13%和6%,我想快速倒算应该申报多少无票收入金额和税额。然后已开票含税收入加上无票收入含税金额自动和平台含税总收入比对数据相等,这个怎么设置公式哦
我是做跨境电商小规模的广州企业,但是没有做出口免税备案电子税务局,但是我经营有进出口的,现在没有这个备案报不了免税收入,只能按照1%增值税税率申报,现在已经先按照1%税率申报收入了,我也提交免税备案申请了,如果申请下来,我可以按照免税收入更正今年第一季度增值税申报吗
物业公司,2025年分期确认申报增值税,今年准备在4月把截止3月未确认申报的全额申报增值税,3月报收入50万,4月准备报300万,请问申报后会不会预警
自己能开吗?还是去税局代开
同学, 你好 这个可以自己开具得。
那这个不在经营范围里也可以开是吗
同学 你好 这个不在经营范围偶尔是可以开的。
假如租赁期是3年,如果一次性把钱收了,然后开的一张发票,这样的话乙公司怎么入账
同学, 你好, 这个乙公司可以确认为长期待摊费用费用。按月摊销。
对于设备折旧费甲公司还是照样计提吧
同学 对的 对方还是属于自己的固定资产要计提折旧的。
这种租赁合同需要缴纳印花税吗
同学, “设备出租要缴纳合同印花税。财产租赁合同印花税征税范围包括租赁房屋、船舶、飞机、机动车辆、机械、器具、设备等。立合同人按租赁金额千分之一贴花。税额不足一元的按一元贴花。因此,纳税人签订的上述文件规定范围的财产租赁合同应按规定计征印花税。可见,设备租赁合同印花税税率是租赁金额的千分之一
如果不开租赁发票的话租赁费是不是不可以税前扣除
同学 这个如果不开具发票得情况下是不可以睡前扣除得噢。
好的,谢谢老师!
<不客气,请持续关注学习,请评分五分,祝生活愉快>