你好,你这个是内账的吧。
老师,您好,农资采销企业,2020年亏损,税务分局说我们系统比对有风险,让我们把2020年成本调低,亏损少一点,他们能完成任务,也不用稽查部门来我们这儿检查了,但是我们成本都是有采购合同的,税务说让我们这边2020年成本调低,2022年成本再调回,请问这个账务如何处理?2022年有税务风险吗?
老师,我是做内账的,我们公司是做木料的,我们公司购买原木比如是1000,这1000是含税价,不含税是980,这是送货单的价格,实际以后得到的发票价格不晓得,她不会按送货单上的开,发票进项是9个点,我就是这个成本怎么算啊,我都有点懵了,我们开出去是13个点的,如果他先没有要票,以后要开,我们是收6个点的税钱,但是含税的成本我不知道怎么理最好了
各位老师,大家好,就是给客户开票,对方已经给的含税价了,但是采购成本,是不含税的,我们老板愣是让把这个税点加在成本里面,我的账务都是用表格来做,采购成本支付实际的,这样,我的账务处理怎么做,请老师指点一下
各位老师,大家有下午好,我们公司是做劳务派遣服务的,现在老板问我,如果有100万的收入,我们该怎么报成本,比如,增值税加附加税得多少,这些款是走个人的,个税要交多少,还有一些期他费用,请各位老师指点一下,这个成本我该怎么算给老板呢,谢谢
老师您好有个这样的情况,就是我们现在是收入少成本大,然后我们财务经理让我把这个收入做大,一般我们是按开票的收入算成实际收入,他的意思是把合同未开票的收入也算进来,这样的话就算是把这些成本都利用起来,不然以后等着所有的都开始开票,但是成本少了,这样对企业不利,老师这种情况我账上应该怎么做合适呢
灾后公路水毁恢复建设项目,这种开发票是属于建筑服务还是劳务
定金和订金的区别在哪里
刚刚入职一家公司,面试说好的工作的内容。交接过程中领到把重要的工作剥离给了另外一个新员工,剩下的工作量少且不重要。这样的情况下如何处理比较合适
老师 申报工资人数超过30人 是不是就要缴纳残保金?残保金的基数是上年总的计提的工资吧,人数是一年的平均人数吗?
现在新注册的公司要5年完成实缴吗?
您好,年底成本差20万,别直接塞进主营业务成本(会虚增费用),也别长期挂账或扔到下一年!先找原因,如果是正常生产损耗,就调进当年生产成本(影响后续产品成本),如果是管理问题,通过“以前年度损益调整”调进当年利润(不直接影响当年主营成本)。总之:差额当年必须处理完,不能拖着不管或乱挂科目,否则账不准还违规。 问题还没问完,请教董效彬老师回答一下吧
老师好,计提工资是当月计提下个月的工资吗
没有发票的费用在报税的时候就不可以抵消税前收入 来少缴税吗?
收到投资款,实收资本做完账就可以吗?还是需要缴纳印花税。怎么操作呢。全部流程。
集体合同里企业的权利和义务
是的,老师
你好,内账的加税合计可以的,就是你购买的商品金额是100,税额是13,合计是113 借库存商品113,贷银行存款113。
老师,我们是这么个情况,我只做了个表格,里面有成本,售价,运费,然后是,售价-成本-运费=利润!然后利润/成本=利润率!问题出在,在成本那里,我妈设置了,成本,付款,余款,以此来展示成本付款情况,现在老板让给成本哪里加上税点,搞得有点乱,我因为成本不是含税成本,只是销售是含税了,但是客户给的含税价,导致我没法计算利润率,所以请教老师,该怎么处理才理想!
你好,那你把这个售价和成本运费所有的都不考虑增值税,他的意思就是增值税影响你的利润
全部都是价税合计了,你只需要修改一下金额就可以的。
老师,我没明白
收入200 税额30 成本200,税额20 230-22是毛利润