同学 你好 这个作为营业外支出。盘亏。
老师,我现在接手期初帐户银行余额与实际银行对账单对不上,实际对帐单余额小,而会计银行帐却是多,如何做调整分录与实际对帐单相符
去年的账上银行余额和银行对账单上的余额没对上,漏记了利息费用的银行回单,审计那边要求我们去年账上的银行余额要和银行对账单上的余额一致,所以要我们调账,所以我想问这个调账怎么调,直接把漏记的银行回单做到去年的账上吗?如果是把漏记的银行回单做到账上,还要调净利润未分配利润,这个又怎么调呢?
银行对账单跟银行日记账的余额是一样的,但是跟会计账簿上的不一样,有差额,银行存款比账上多,往前找了好多年,发现一直有这个差额,需要怎么调整?怎么做凭证?
如果之前会计 账上的银行存款余额比银行对账单的金额小,然后她直接把账上跟银行对账单的差额又调得比银行对账单多了0.06,现在导致对不上银行对账单要怎么调整?
老师你好,网店客人自己开票,开票金额可以在电商企业电子税务系统查到吗
资本化开始时间为啥不是2月1日
老师,个体户定期定额,还需要去电子税务局扣缴端申报个税经营所得吗
老师之前的会计报的去年的年报利润报少了 跟利润表不一致 是改年报还是利润表
老师,请问公司的壳不要了是什么意思,具体怎么操作呢谢谢
我方公司付了货款收到货物,但是联系不上对方公司,查询对方公司已注销, 这笔付款无发票,怎么入账
您好,需要一张社保差额补征计提表,不是分录,是一张表,用来计提分录的表,懂得老师发我下图片就行,没有的老师就不用回复了
老师3季度企业所得税申报,应付职工薪酬一行和二行怎么填写呢?
老师,请问,我公司是一家小规模的中医馆,做内账,其他团队带人来我医馆购买膏方,总金额是 1000,已收 6000,欠款 4000,我们要返 45% 给那个团队,至于欠款的钱,团队就直接在返佣哪里抵扣了,膏方成本是 500 元,请问做内账,这个要怎么样做分录?
我公司跟我们老板控制的外地公司有运输业务往来,外地公司给我们本地公司运输垃圾,需要签订垃圾清运协议,我们本地公司月结给外地公司,外地公司给我们本地公司开具发票,需要起草一份合理税务和审计那边能查的合格的运输合同,懂得老师回复我下,把合同内容写到上面发一下,没有的老师不用回复谢谢。
那附件我是附她调整错的那张?
同学 对的 附件是之前错的拿张。