你好,那你们的银行日记账不是根据账本里面的凭证登记的吗?

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    老师您好,我新接手的账务,发现2019年2月银行对账单和账上银行余额不一致,这笔差额一直顺延到现在,请问这个怎样调平,调整的分录怎么写
老师 我新接手的一个单位 只有纸质凭证 银行存款科目余额与银行对账单相差六千多 翻了凭证 查到是2019年就有差额 但是找不到原因 因为凭证做的有点乱 像这样我能不能新建账按照对的银行存款余额设置科目余额 还是在银行存款建立一个二级科目?
老师,想问一下,2019年银行开户了有流水,但是都没有做账,同事不知道,做了20年的账,现在银行余额跟账上的余额对不上,要怎么调呢?可以直接做以前年度损益,银行存款调平吗?
你好老师,我接手了一家公司的账,账本只有21年的账本,但是银行存款余额跟账上的余额不对。银行存款比账上多了8毛钱,我对了一月的账已经差了8毛钱,要怎么做调整呢?
银行对账单跟银行日记账的余额是一样的,但是跟会计账簿上的不一样,有差额,银行存款比账上多,往前找了好多年,发现一直有这个差额,需要怎么调整?怎么做凭证?
                这个发票抬头是个人对吗?可以使用吗?
老师,一般纳税人,有进项和销项,那么在认证抵扣后计算应交增值税,那么怎么做相应分录,进项有没有余额还是需要结转到哪里
比如说装修公司给装修,不含税成本是1万,我们自己付8个点的钱,就是10,800,约定的开出的税率是13% ,那开出来的发票含税价应该是10,800还是11,300(以不含税10000算)呢?
老师好!这样的发票可以把人工费改成劳务费吗?
董孝斌老师好!现在有这么多发票刚认证,之前还有2024年的发票,就是开发票才做收入,那现在怎样处理进项发票的问题,老师指导一下
收到30万发票,技术维护也已经完成,但是我们合同约定是分三次分批支付(每个月支付10万) 请问,这种情况,可以每月确认10万的费用吗?
一般有哪些科目是要被重分类为其他流动资产的?
个体户去税务局代开发票都交什么税,什么比例缴
老师你好,我们单位以前进项税税务局要求转出,这个做账啊
老师,新办个体户做税务登记有个定额核定,这个核定金额应填多少?新开不知道每个月销售额是多少
这个差是原来的原来会计留下来的,后来的会计也没处理
现在我接手了,想处理一下,不是得账实相否么
对的,是的,但是你的银行日记账是根据什么来的?
银行日记账根据银行凭证登记的啊,我看前几年每月的银行日记账借贷方余额都一样,就是期初数不一样导致的,我需要怎么调账?
差额放到营业外收支的 账上的少的,账上的不对,做到营业外收入。