您好!这是新公司吗?银行的钱和现金是股东借给公司的吗

公司经营了两年,2021年开始做内帐,2021年的进销、银行流水啥的都做完了,但是期初的库存数确定不了,如果用试算平衡倒挤出来的金额,期末的库存数和账套的库存数金额差距太大,应该怎么办?然后还有一个就是,我们另外一个公司的老板2020年借钱给现在这个公司,但是这个钱不用还了,当作是入股,这个会影响期初库存数吗?
老师好,我从一家代账公司接手了一个公司,他们给的这个数据我现在录进去之后,期初余额我试算成功了, 但是现在我给您截图的这个应交税费数据和我们公司实际账不否。 企业所得税数据贷方-565.82,就是代表我们给税务局预交的,现在让他们重新做,太麻烦的,我自己想调账, 想请教老师,这笔业务怎么做分录就把账调平了呢
老师 我现在知道2022.12月末 银行期末数 和我手里现金期末数,这怎么建账呢,系统一输 就试算不平衡,新手 多请教 怎么做一笔分录给试算平衡呢
老师,您好!请问一下从其它公司移交过来的账,我要从今年4月开始做账,录入的是2023.3的期末数,2022.12和2023.3都有负数的未分配利润这个怎么录,现在损益报表不平衡,差了今年3月末的未分配利润这个金额
你好老师,请教一下,今年汇算清缴以后所得税调增了,我做了一笔分录,借利润分配-未分配利润,贷应交税费-应交所得税,然后发现当月财务报表勾稽关系不平了 利润表的净利润+未分配利润期初数>未分配利润期末数,这种的要怎么调呢
会计助理一般开什么票
有建筑行业一般开什么票
我在某景区内开特产店,跟他们属于联营模式,他们没有持股,所有的收入都从收到他们的公账中,他们开票卖给客户。比如我卖了100万,钱收他们账上,他开票和报税,他收走20万做房租,我们开80的发票给他。如果每月不足100万,就要补足20万的房租给他。请问营业额满足100万和不满足100万分别怎么做账?
老师,麻烦帮我找一下国税发〔2003〕89号文件的内容
有拉萨地区的老师吗?想问一下,我们单位4月份新增了一个员工的职工保险(单位第一次给员工上社保),增员的时候勾选上工伤保险了,可是5月份扣社保时发现没有工伤这个险种的金额,现在6月份要扣5月份的社保了,还是没有工伤保险的金额,是怎么回事呀老师?
我们公司在闲鱼上买了一些色卡(色彩校准的东西)对方是一个个人开具的照相器材*色卡的发票,金额有2000多,需要给他代扣代缴个税么?
研发费用里面的招待费能否使加计扣除 是否能突破所得税税前扣除?
老师,请问一下跨区域申报个税这个,我们是广西钦州市的公司,有广西南宁的项目,同个省份的跨区域,需要申报异地个税的嘛
买了一辆二手车,车况比较老旧了,入固定资产好还是入长摊好,我的上级主管建议“没有非要进固定资产的必要,结合项目具体情况可以考虑入长摊”
老师,这个我要办税→综合信息报告→身份信息报告→新办纳税人开业,这个税务登记现在是不是自动开通了,
就上个会计直接给我的, 是之前业务滚动下来的 中途接的账
您好!上个会计就给了钱,其他往来账有吗?这是不是一个新公司啊
不是新的公司 给了我流水 就给了银行存款,还有现金的,其他没给。但是,每个月都只要期末数
您好!这不合理啊,给了钱,要知道这钱是谁给的?是货款?投资款?借款?要不没法入账啊
比如我有银行存款的流水 可我是中途接的账务,这银行怎么记账呢,2022.12月当月以及月末 最后的余额都有,但是她之前都没做分录都经营账
您好!有流水还好一点,根据流水的业务性质做账,那12月初那个余额还是一样性质啊,钱从哪里来的要知道才好入账嘛
银行流水 最后的期末余额都是当月发生采购 报销 收入剩下的,除非从刚成立做吗 可 那前面3年呢 怎么补呢
您好!以前都没有账的啊,要做一个完整真实的账,那是得从银行第一笔进账开始做呢
不是很多有中途建账的吗,意思都是根据第一笔业务做的吗?就是不可以根据余额去建账呢,后续我就接着做的那种?
您好!中途建账也可以啊,把这笔银行存款 借:银行存款 现金 贷:其他应付款(老板个人吧),但是税务要查账的话,以前的账您还是要管的