您好!这是新公司吗?银行的钱和现金是股东借给公司的吗

老师你好,我根据系统科目余额表,做了手工的资产负债表,发现和系统生成的资产负债表不同,但是都是试算平衡的,然后我又核对了科目余额表和明细账科目合计数,数字都没有出入,我该怎么办呢,我现在要建新一年的账,需要期初数据,现在不确定期末结转的数据是否准确。我是用科目余额表登期初数据的。
老师,我现在想做1到9月的资产负债表。期初数是平的,但是我发现只有银行存款期末数减少了,固定资产、负债期末数,所有者权益期末数和期初数都保持一样没变化,这样期末数就不是平的了。 请问这种情况,我应该怎么做才能把期末数调平呢?是把流动资产减少的那部分,也相应的减少未分配利润吗?
老师 我现在知道2022.12月末 银行期末数 和我手里现金期末数,这怎么建账呢,系统一输 就试算不平衡,新手 多请教 怎么做一笔分录给试算平衡呢
老师,您好!请问一下从其它公司移交过来的账,我要从今年4月开始做账,录入的是2023.3的期末数,2022.12和2023.3都有负数的未分配利润这个怎么录,现在损益报表不平衡,差了今年3月末的未分配利润这个金额
老师,我们有一套账是3月开始建账的,往期数据只有库存现金和银行存款,其他的数据都没有,现在我是在财务软件直接录入的期初,导致试算不平衡,软件客服说不要直接录入,把现金和银行存款的余额做一笔分录,请问这个分录应该怎么做啊
老师有个问题我想问一下,小规模季度收入20万普票,销售不动产15万专票。这样申报纳税15万的不动产要纳税吗?
公司22年1月上牌的车,不含税66万,转回个人名下 ,没有成交价格,我这边申报增值税,申报什么价格合适
企业向个人转账50万,要身份证开反向票,是什么意思
老师,您好,发票开给客户了,客户把钱打到法人账户了,法人账户再转到公司对公账户抵消掉应收账款,可以吗
建筑劳务公司向财产保险公司支付保险费如何入账
老师销售小规模纳税人销售不动产,要填附表一不呢
我自己是工厂,有厂房实体制造业,我租出去部分给了客户,每个月供电公司给我开票,我会给我的客户来,因为我开的金额比供电公司高,我包含了一些铜线材的损耗,那我开票系统提示已经超额我收到的电费发票,我如何处理
郭老师,11月收到票,是9月的房租,我在9月应该怎么做做
朴老师,我们公司发货了,路上压坏了几箱,那我公司怎么开票?对方怎么付款好一点呢?按照合同的金额减去坏掉的?还是坏的用私户打给客户?
老师,营业执照经营范围:平面设计,图文设计制作属于广告服务吗
就上个会计直接给我的, 是之前业务滚动下来的 中途接的账
您好!上个会计就给了钱,其他往来账有吗?这是不是一个新公司啊
不是新的公司 给了我流水 就给了银行存款,还有现金的,其他没给。但是,每个月都只要期末数
您好!这不合理啊,给了钱,要知道这钱是谁给的?是货款?投资款?借款?要不没法入账啊
比如我有银行存款的流水 可我是中途接的账务,这银行怎么记账呢,2022.12月当月以及月末 最后的余额都有,但是她之前都没做分录都经营账
您好!有流水还好一点,根据流水的业务性质做账,那12月初那个余额还是一样性质啊,钱从哪里来的要知道才好入账嘛
银行流水 最后的期末余额都是当月发生采购 报销 收入剩下的,除非从刚成立做吗 可 那前面3年呢 怎么补呢
您好!以前都没有账的啊,要做一个完整真实的账,那是得从银行第一笔进账开始做呢
不是很多有中途建账的吗,意思都是根据第一笔业务做的吗?就是不可以根据余额去建账呢,后续我就接着做的那种?
您好!中途建账也可以啊,把这笔银行存款 借:银行存款 现金 贷:其他应付款(老板个人吧),但是税务要查账的话,以前的账您还是要管的