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老师现代服务企业期末留抵1万,现在这个月想用留底,这个月进项10万,这个月如何加计抵减,求会计分录

2023-02-28 20:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-02-28 20:40

借:应交税费-增值税加计扣除,贷:其他收益/营业外收入。

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快账用户7297 追问 2023-02-28 20:41

这个是留底部分的分录吧

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齐红老师 解答 2023-02-28 20:42

这是负债科目不是损益,不需要结转的。只需轧出贷方差应交税就可以,交完税后就平了,直到下次出现贷方差要交税时重复这一步。

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借:应交税费-增值税加计扣除,贷:其他收益/营业外收入。
2023-02-28
您好,进项税额乘以加计抵减比例,同学您好,这道题的计算公式是:100*10%或者5%
2023-02-26
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