您好,题目是全部的吗

企业20×1年10月份的经济业务如下表所示。(1)销售产品50000元存入银行(2)收回9月份销货款60000元存入银行(3)销售产品70000元,款项尚未收到(4)预收11月份销货款80000元,存入银行(5)用现金600元支付本月办公费(6)用银行存款12000元预付2006年租金(7)月末计算本月应负担的银行借款利息300元,该利息将于12月末支付要求分别按权责发生制和收付实现制计算本月的收入和费用
企业20×1年10月份的经济业务如下表所示。(1)销售产品50000元存入银行(2)收回9月份销货款60000元存入银行(3)销售产品70000元,款项尚未收到(4)预收11月份销货款80000元,存入银行(5)用现金600元支付本月办公费(6)用银行存款12000元预付2006年租金(7)月末计算本月应负担的银行借款利息300元,该利息将于12月末支付要求分别按权责发生制和收付实现制计算本月的收入和费用
1)企业于6月5日销售商品一批,6月27日收到货款23400元,存 入银行。 (2)企业于6月5日销售商品一批,7月2日收到货款11700元,存 入银行 (3)企业于6月5日收到对方购物单位一笔货款35100元,存入银 行,但是按照合同规定于9月份交付商品。 (4)企业于6月28日一次性支付上半年的租金3600元。 (5)企业于6月28日购入办公用品一批,但是款项600元在7月份支付 6)企业于6月28日用银行存款支付本月水电费1200元。 (7)企业于6月29日销售商品一批,7月1日收到货款4000元,存 入银行。 (8)企业于6月29日预付下半年房租30000元。 (9)当年3月份已预付第二季度的财产保险费6000元。 要求:分别按权责发生制和收付实现制计算6月份的收入和费用以 及利润。
1)企业于6月5日销售商品一批,6月27日收到货款23400元,存 入银行。 (2)企业于6月5日销售商品一批,7月2日收到货款11700元,存 入银行 (3)企业于6月5日收到对方购物单位一笔货款35100元,存入银 行,但是按照合同规定于9月份交付商品。 (4)企业于6月28日一次性支付上半年的租金3600元。 (5)企业于6月28日购入办公用品一批,但是款项600元在7月份支付 6)企业于6月28日用银行存款支付本月水电费1200元。 (7)企业于6月29日销售商品一批,7月1日收到货款4000元,存 入银行。 (8)企业于6月29日预付下半年房租30000元。 (9)当年3月份已预付第二季度的财产保险费6000元。 要求:分别按权责发生制和收付实现制计算6月份的收入和费用以 及利润。
华光公司2020年6月份发生以下经济业务:(1)企业于6月5日销售商品一批,6月27日收到货款23400元,存入银行。(2)企业于6月5日销售商品一批,7月2日收到货款11700元,存入银行。(3)企业于6月5日收到对方购物单位一笔货款35100元,存入银行,但是按照合同规定于9月份交付商品。(4)企业于6月28日一次性支付上半年的租金3600元。(5)企业于6月28日购入办公用品一批,但是款项600元在7月份支付。(6)企业于6月28日用银行存款支付本月水电费1200元。(7)企业于6月29日销售商品一批,7月1日收到货款4000元,存入银行。(8)企业于6月29日预付下半年房租30000元。(9)当年3月份已预付第二季度的财产保险费6000元。要求:分别按权责发生制和收付实现制计算六月份的收入和费用以及利润
包装纸之前做费用已入账,多种包装纸混起来,也分不清单价,现在要处理掉,直接在线上店铺售卖,应该如何做入库,账务成本费用怎么处理
老师,琪我学习长期股权投资,有一个按公允价值的来计量的老师,麻烦问下,公允价值是个啥意思?还有资产损益是个啥类下的科目呢?
请问服务收入,员工工资作为成本,我可以2.3.4月计提劳务成本-工资,然后5月再把2.3.4.5计提的劳务成本结转为主营业务成本吗。因为5月份才有收入
请问收入是服务,那提供这笔服务收入的员工,工资可以作为成本,那公司给他购买的社保也可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
直播间送粉丝的产品怎么做分录?谢谢老师
请问收入是服务,员工工资和社保可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
公司有三个部门,两个盈利部门,一个办公室后勤,领导问房租按多少比例分摊,老师有建议吗
请问小规模1.2.3月分别有收入,成本我可以一起做到3月吗?还是每个月都要做成本
应收会计 应付会计 费用会计,在国企财务共享中心哪个更有价值和发展前景,为什么
建筑服务预收款,不征税的发票,后期开正式发票后,前边开的不征税的发票还需要红冲吗?