对,因为出口是免征销项税额的,所以不需要体现

我公司出口一批货物到国外政府 公司不开发票给对方 那我拿什么作为原始凭证确认收入啊? 还有发出货物时应收账款又依据什么确认啊 ? 报关单上的价格是出口货物时的销售单价吗?
老师,你好,我们公司是外贸企业,采购时,借:存货 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 销售时 借:银行存款 贷:主营业务收入 结转成本时 借:主营业务成本 贷:存货 计算出口退税 借:其他应收款-出口退税 贷:应交税费-增值税(出口退税) 收到退税款 借:银行存款 贷:其他应收款-出口退税 这样的分录正确吗?
我公司本月出口一批设备,现在有报关单还没出口退税,开具了形式发票,我做收入是借:应收账款(合同价格),贷:主营业务收入吗。是不是不记应交税费-销项税,进项税额转出什么时候做呀?
我公司本月出口货物,有报关单还没出口退税,我确认收入是按合同价格确认收入吗?是借:应收账款,贷:主营业务,不计应交税费-销项税吗?
外贸公司5月出口一批货物(已做暂估入库),6月收入待确认,未收汇,已开出口发票,但6月进项票未收到,同时6月支付了货款,对方7月1号给我们开了进项票, 确认收入需要结转成本, 我是冲销暂估后,直接做 借:库存商品 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:应付账款/银行存款: 借:应收账款等 贷:主营业务收入 结转成本: 借:主营业务成本 贷:库存商品 还是需要继续暂估,等七月再重做呢? 因为7月需要预缴企业所得税 那我6月还需要做以下这笔分录吗?或许有更优的选择? 货物出口后,根据退税率,计算应收出口退税额: 借:应收出口退税款(增值税) 贷:应交税费—应交增值税(出口退税)
个人转个人,个人转公司,公司转个人股权都需要缴纳印花税和个税吗?
对方开给我红字发票了,但是我电子税务局查不到,是什么原因,他发了红字发票,就是查不到
平时每月计提房租费,按月计提,借:制造费用 1000 贷:其他应付款1000 现在收到一年的发票。 红冲11个月的金额 借:制造费用 -11000 贷:其他应付款 -11000 再按发票做一笔蓝字,是否可以?
企业向银行贷款每月支付利息年底银行开的了普票免税的内容开具的其他贷款服务符合规定吗可以入账并企业所得税全额扣除吗我们不是小微企业银行开票是不是不规范啊好像按照规定只能给小微企业开免税发票对吗
老师,我想问一下就是比如1月份1号就交1月的房租,怎么写分录,要不要计入预付账款。
1月申报12月的增值税 进项税是不是在1月份勾选,还是12月勾选
老师好,汽车租赁营业收入10万,成本7万,企业所得税要怎么算呢
项目已结束清算,后期新发生的工程类费用,记到哪个科目?
企业向银行贷款每月支付利息年底银行开的了普票免税的内容开具的其他贷款服务符合规定吗可以入账并企业所得税全额扣除吗
老师,我们单位股东在9月份存入注册资金25万,我交印花税在12月末交还是在下面1月份交
那我是不是本月只记这一笔账务就可以,等出口退税完成在记剩下的账务处理。
对的,没问题,可以这么操作的
那还要计提出口退税税款之类的吗?
这个有退税就是需要计提
那还不知道什么时候能退,什么时候到账,金额多少?
那还不知道金额呢,就是先不做
出口退税收到当月当月计提可以吗?
嗯,没问题是可以这么做账的
那像我们是做换热器制造的,一年也就出口这一次,我们是适用免抵退税还是免税呀?
抱歉,这个就不太确定的