你好,是什么情况,导致需要扣除呢?
老师你好,请问我公司是施工企业,有一员工在工地上受伤,医药费全都是班组长垫付了。现在保险公司把工伤报销的钱转给公司了。我可以把这钱直接转给班组长不?让他们双方写一个说明,证明这个医药费受伤员工知情并要求转给班组长的。谢谢
老师你好,请问我们是建筑施工企业,跟班组个人签定劳务分包合同,但該班组提供发票时不仅提供了自己代开的发票,还有部分发票是用其他名字来代开的,这些名字不是我们跟对方签合同的名字,请问这些代开发票可以用吗?谢谢
老师你好,请问我们是施工企业,有的分包班组我们需要扣除他们的水电伙食费,请问这个怎么操作合适?谢谢
我们是分包方,有建筑专业承包资质和劳务分包资质,现将所签字的分包合同,部分外包给班组,现我们以给班组人员代发工资的形式支付班组施工费,这个应该怎么操作,班组需要开劳务发票给我们是吗,是以他们公司的名义开,还是要他们以个人提供劳务的方式到税务代开劳务发票给我们入账
老师好!我们是施工单位 ,中标一工程,合同价为5000万 其中劳务费用约为合同价的15%,劳务我们是要分包出去的,请问:这个劳务的分包需要通过招标吗?谢谢老师!
24年末就是纯粹少计提了增值税,25年初未交增值税有贷方余额,缴纳时直接冲消未交增值税可以吗
24年末就是纯粹增值税少计提了,25年怎么调整,具体分录怎么做,该缴纳的税款当时已缴纳
24年末增值税少计提了,怎么调整,具体分录怎么做
老师您好!我们租的商铺,双方都是一般纳税人,租金里没含税票金额,对方说如果要开票加税点5.5,我公司是小微企业,请问我开专票合适还是汇算清缴纳税调增合适?
老师好 我们新成立了两家公司 一家机械租赁公司 一家商贸公司 试用什么会计准则
老师你好,请问房产税和城镇土地使用税需要计提吗
公司外发出去做的东西,我们只付加工费,不出材料。这种怎么记账呢?
我们要建工厂,请别人来勘察岩土工程,对方给我们勘察完成以后我们又暂时不建了,对方开了发票出来,但是我们还没付钱给对方,以后估计还会要求对方打折,那这样的话不确定这个金额是不是先不要做账,不要做在建工程,等确定金额的时候再来做呢?
老师好,年度财报什么时候报?电子税务局里的我怎么没看到年度财报的入口?只有企税年报。是不是先报了财报年报再报企税年报比较好?
老师您好,公司缴纳的房产税和城镇土地使用税,贷方银行存款,借方写什么科目?
就是他们在我们的工地上干活,我们付给他们工程款。但他们干活期间在我们项目上吃和住,这个费用是他们来承担的
你好,在应当支付的工程款里面,扣除对方负担的水电伙食费,然后支付给对方就是了
那开票呢?比如工程款是100万,扣10万,他们开票给我们90万吗?
你好,开票还是按100万开具啊
那实际我们只需给90万就好了呀,少给的10万怎么做账务处理?
你好,少给的10万,你们做往来款处理啊 这样不影响你们按100万开具发票
往来款处理,那不一直挂账啊?因为我们不用支付出去了呀
你好 你们是替对方垫付了水电伙食费,才可以从对方扣除啊 先计入其他应收款的借方,然后扣除的时候计入其他应收款的贷方,这样余额就结平了
哦哦,懂你的意思了。只是我们项目的伙食费跟住宿费我们没有单独核算,伙食是我们自己的工人煮饭的,住宿也是我们自己的工房,我们都没有核算进项目的成本
(是针对这个回复有什么疑问吗)
老师回答的很好,谢谢老师
祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。
老师你好,请问假如我们有核算,那属于他们的伙食费的10万的成本发票不能入我们的成本,那发票是不是得给对方呀?
你好,这个(水电伙食费)对于你们来说,不是成本,而是往来款啊