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你好,22年11月部分社保,国家有缓交优惠,23年1月扣缴的如何做会计分录呢?

2023-03-01 09:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-01 09:49

你好;    借应付职工薪酬-单位社保; 其他应收款-个人社保贷银行存款; 之前你是正常计提单位部分留底嘛   

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快账用户4647 追问 2023-03-01 14:06

你好,之前没有计提留底的,单位部分:814,个人部分:205 应该如何做会计分录呢?

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齐红老师 解答 2023-03-01 14:11

你好;   补计提;  你什么准则的;      好判断科目; 你是补计提单位社保部分嘛  

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快账用户4647 追问 2023-03-01 14:14

单位部分没有留底,好计提单位吗

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快账用户4647 追问 2023-03-01 14:15

税务局说这是2022.11月缓缴部分

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齐红老师 解答 2023-03-01 14:18

 是的; 借 以前年度损益调整贷应付职工薪酬-单位社保 ; 借  应付职工薪酬-单位社保 ‘其他应收款-个人社保贷银行存款  ’

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快账用户4647 追问 2023-03-01 14:26

你好,老师!麻烦将分录说的清楚点的 ,是借:什么 贷:什么

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齐红老师 解答 2023-03-01 14:28

 借 以前年度损益调整贷应付职工薪酬-单位社保 ; 借  应付职工薪酬-单位社保 ‘其他应收款-个人社保贷银行存款  ’   这个就是详细的分录哈; 因为你跨年了。 不能走 管理费用等科目; 要走以前年度损益调整 

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你好;    借应付职工薪酬-单位社保; 其他应收款-个人社保贷银行存款; 之前你是正常计提单位部分留底嘛   
2023-03-01
你好 1;    要做哈;  因为你是预提 的;如果不是当年的  工资; 你去 计提和支付; 会调增的  
2023-05-05
同学你好 之前计提了没有呢
2023-03-15
你好; 你计提和缴纳金额是不是不一致 ;你用的什么准则的; 我看看怎么处理冲计提
2024-01-08
公司部分抵减个人部分,那这个做借管理费用 负数,贷应付职工薪酬 负数,抵减做借应付职工薪酬单位社保 负数 借其他应付款个人社保,发工资扣个人还是按截图第2步做
2020-06-29
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