借:成本费用科目 贷:待认证税额
进行税额比较多,还未认证,不是把进行税额转到待认证进项税额,然后需要抵扣的时候再转出来,会计分录是怎样的?
老师您好,请问待认证进项税认证勾选抵扣以后,会计分录和摘要怎么写,谢谢老师
老师,待认证税额,有一些不能抵扣,要转出,怎么写会计分录
待抵扣认证做进项转出会计分录应该怎么写?
我们一般纳税人,认证了一些进项票,但是有些不能抵扣,需要进项税额转出,会计分录咋写
给公司员工做工资 个税的话怎么扣的 有表吗
老师好!请问房开企业,房子全部卖完,但资产负债表项目:存货还有3600万元,预收账款约1000万元,其他应付款4100万元,货币资金+应收账款470万元。 准备注销,不知如何做,谢谢!
开具增值税专用发票可以批量开票吗
老师,请问一下我们有ab两个公司,但是人员基本都在b公司里发工资交社保,所以a公司里报的员工都是虚的工资,现在有个问题就是a公司不是有业务嘛,需要去出差,但是出差哦人员肯定是真实的b公司的人员,那现在有个问题是我因为尊重业务实质,肯定报销还是只有从b公司走,但是b公司又没有这个人员信息,这个有没有啥风险呀
老师,您好,像小企业不正规,是不是只要税负达到行业水平了就可以了?
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出差吃饭住宿加油没有开到票回来报销可以入账吗?就只有付款凭证而已。
车辆的购置税。用固定资产的成本,借:固定资产10000。贷:应交税费-应交车辆购置税10000,这样做账吗?老师
老师,我们是建筑公司,去年有个工人受伤了,但是公司当时没买保险,工伤受伤住院实际支出有个3万,但是双方约定总共给他10万了结此事,那我该如何入账呢?
购入安全标识牌10张,发票收到,项目名称*印刷品*标识牌10张 税率13%,*设计服务*设计服务费10次 税率6%,*经纪代理服务*收件服务费10次 税率6%,这样开发票可以吗?
借应交税费~应交增值税~进项税额转出 贷应交税费~待认证税额 这样写对吗?老师
还是说借应交税费~进项 贷应交税费~待认证税额 借:应交税费~进项转出 贷应交税费~进项
都没认证,你做什么转出科目呢?
这不是要认证吗?
认证完有些税额不能抵扣,要转出
你写的那一步我上个月已经写了,这个月要认证
借:成本费用科目 贷:待认证税额 应交税费~应交增值税~进项税额转出
这是什么意思,待认证和转出都在贷方?
之前收到的所有进项发票都做到了待认证里面,没有分能不能抵扣,这个月因为有销项,所有待认证那部分要转为进项税额,但是有些不能抵扣的要转出,分录该怎么写
借:成本费用科目 贷:待认证税额 不能抵扣的还未认证的 应交税费~应交增值税~进项税额转出 不能抵扣的已认证的部分
为什么要借成本费用科目,这一步在以前的月份都已经做过了,
你根据实际情况做就是,我只是举例
实际情况就是我上面写的那两个分录不知道哪个对
你以前计入成本费用的是不含税的部分,现在要把不能抵扣的税也要转入
老师 ,收到的进项票如果有些用于招待不能转出,那还需要认证吗?
老师,你不用回答啦,谢谢
不客气,祝你工作顺利,方便的话给个5星好评。礼貌用语,切勿回复!