借:成本费用科目 贷:待认证税额

进行税额比较多,还未认证,不是把进行税额转到待认证进项税额,然后需要抵扣的时候再转出来,会计分录是怎样的?
老师您好,请问待认证进项税认证勾选抵扣以后,会计分录和摘要怎么写,谢谢老师
老师你好,我单位今天接到专管员的通知对方单位欠税,我们收到的发票异常,需要进项税转出,这个会计分录怎么写,一共28473.42税额,有10949.9已抵扣,还有17523.52未抵扣,在待认证里,请问如果写分录
老师,待认证税额,有一些不能抵扣,要转出,怎么写会计分录
老师,专用发票认证了,但是报销的不是所有进项都可以抵扣,只报销一部分,那部分不能抵扣的怎么做进项税额转出?分录怎么写?
老师你好嗯,工商年报发现前两年报的是错的单位,那里万元没有换算这个事情大不大?
老师好,给供应商货款,也开发票了,欠我们原材料,会计科目是怎样的?想听听其他老师的建议,想听听其他老师的建议谢谢
尊敬的纳税人:您单位尚未签订税务文书电子送达协议,影响税务文书送达,请登录电子税务局,尽快签订税务文书电子送达协议。电子税务局签约路径:我要办税—综合信息报告—税务文书电子送达协议签订。如有疑问,请致 新开业公司收到这样子的信息需要理会吗?
公司一般纳税人销售淡水虾税率多少?
老师好,给供应商货款,也开发票了,欠我们原材料,会计科目是怎样的?谢谢
电商平台给天猫开服务费发票 现代服务税收编码没有了 现在开票税收编码赋码哪个合适
老师,公司付款后,一直没收到发票,公司可以注销吗
老师,收到个人付给公户的样品变形赔偿款,怎么入账写分录
老师:是不是小规模开票超过30万税率就是3%了
如果2025年汇算清缴所属期,有固定资产一次性扣除,那么请问,原值为200万,本年折旧10万,那账载金额和税收金额我分别应该怎么填列?请老师列示一下我项目对应的金额,如何填写?(比如税收折旧金额,计税基础,账载下的折旧金额)
借应交税费~应交增值税~进项税额转出 贷应交税费~待认证税额 这样写对吗?老师
还是说借应交税费~进项 贷应交税费~待认证税额 借:应交税费~进项转出 贷应交税费~进项
都没认证,你做什么转出科目呢?
这不是要认证吗?
认证完有些税额不能抵扣,要转出
你写的那一步我上个月已经写了,这个月要认证
借:成本费用科目 贷:待认证税额 应交税费~应交增值税~进项税额转出
这是什么意思,待认证和转出都在贷方?
之前收到的所有进项发票都做到了待认证里面,没有分能不能抵扣,这个月因为有销项,所有待认证那部分要转为进项税额,但是有些不能抵扣的要转出,分录该怎么写
借:成本费用科目 贷:待认证税额 不能抵扣的还未认证的 应交税费~应交增值税~进项税额转出 不能抵扣的已认证的部分
为什么要借成本费用科目,这一步在以前的月份都已经做过了,
你根据实际情况做就是,我只是举例
实际情况就是我上面写的那两个分录不知道哪个对
你以前计入成本费用的是不含税的部分,现在要把不能抵扣的税也要转入
老师 ,收到的进项票如果有些用于招待不能转出,那还需要认证吗?
老师,你不用回答啦,谢谢
不客气,祝你工作顺利,方便的话给个5星好评。礼貌用语,切勿回复!