你好 借 营业外支出,贷银行 支付这个月做这个分录
老师,我们是经销商,现在因为产品质量的问题 ,我们要赔款25000给我客户 的 客户,我可以用公户直接打 款给 对方吗?然后厂家再以货物的形式再补偿我们。分录怎么做
老师您好,请问下我们是做国际物流的,12月的运单,然后现在货物丢失,需要赔偿给客户,这个赔偿款怎么做会计分录,还有赔偿款是记录在发生的当月是吗?
老师请问下 我们有笔订单卖给国外,已经收齐全款,东西也已经发给客户,但是在使用过程中出现问题我们要赔偿,之前有保险保起来获得了赔偿在把钱赔给客户,客户把货又退还给我们。我们这整条业务流的分录要怎么做呢。
老师您好,想请教下您,我们公司替客户提供实验动物的饲养服务,但是服务过程中给客户造成了损失,现在客户要求赔偿,这个赔偿金额要怎么走账,对公支付给客户单位(销售当初发了电子版合同给客户,但是双方都未签字盖章)?以什么为做账凭证?
老师您好,想请教下您,我们公司替客户提供实验动物的饲养服务,但是服务过程中给客户造成了损失,现在客户要求赔偿,这个赔偿金额要怎么走账,对公支付给客户单位(销售当初发了电子版合同给客户,但是双方都未签字盖章)?以什么为做账凭证?
消费满300,充值3倍,也就是900元,本次消费的300即可免单,这个分录怎么做?我们是小规模,税率是1%
23年中级经济法和25年中级经济法有哪些大的变化点,哪些章节可以不学
我接手外账会计的账,8月和9月的报表都对的上,但是10月份我根据她的凭证做的账,资产负债表却差了93000元,我去查了税务系统,对方公司就只开了一笔93000的发票,外账会计给我的凭证,也没有涉及预付账款,只有应收应付资产,我重分类了账,8到9都好好的,就是不知道为什么10月份会有笔93000的差额,我怎么都找不到原因,我这该怎么做账
老师,四大行跨行支付都有手续费 我支付空调费用5000,手续费9元 借:固定资产-空调 5000 贷:银行存款 5000 手续费是要单独录一张凭证吗 还是和固定资产一起,录在同一个凭证,分录上?
财税是在哪个网站查询
老师,充1000送200 分录是 借:银行存款1000 销售费用200 贷:预收账款 那消费满300,充900,这300免单 分录: 借:银行存款900 销售费用300 贷:预收账款1200 这么做对吗 贷:预收账款900
公司购进车辆享受了一次性加速计提折旧,一年内车子被出售了,请问会计分录怎么做
能帮忙算算2024年整年产生汇兑损益不,已实现和未实现的具体多少
福利费包括员工外地旅游的餐费和住宿费吗
老师好, 1、请问招待费扣除标准之一是全年收入的千分之5,全年收入=主营业务收入+其他业务收入+营业外收入 对吗? 2、职工福利费,工会经费,职工教育经费是应付职工薪酬为计税依据的百分比,那么应付职工薪酬的二级科目里也有福利费,这个应付职工薪酬的百分比包含二级科目福利费一起不呢?